对的是的,是这么做的。

去年申报了未开票收入,账务处理也做了,今年补开发票,去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的,今年我补开,分录是先冲销,在做一笔开票的分录,但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上,申报表本月收入小于利润表本月营业收入,
老师请教下,如果我月增值税申报表报了不开具发票的销售收入,那利润表中营业收入栏中也必须体现这笔销售收入的吧?
1月份增值税专票开具了3091236.78元,红冲了上期暂估的收入3091236.77,1月份暂估收入是948842.61,现在利润表上的营业收入为948842.61元,那我增值税报表中未开具发票那块填成-2142394.16元才可以使增值税报表上的销售额与利润表上的一致
老师在申报增值税时 销项 销售不含税金额是不是得跟利润表中的本期营业收入金额一致?也就是说如果没有开票但确认了收入也必须在销项 不含税金额那里添加不开票收入的金额?
制造业企业(主营饮料)开具“教育培训”等服务类发票,该收入是否属于“其他业务收入”?其 6 %税额,是否计入销项增值税?或计入营业税?申报增值税时,该收入在申报表体现吗?损益表中的收入无体现、仅在表“其他业务利润”中体现,对吗?例如:开具教育培训服务发票 2000元(其中,金额 1886.80元,6%税额 113.20元),请老师详细指点一下,写出其完整会计分录与解答与该业务相关的增值税申报表、财务报表等问题。
老师好,公司还在向银行贷着款,贷款还未还清,请问这种情况下,老板可以,从自己卡中打钱到公司备注写投资款完成实缴吗?
老师您好,给员工离职的补贴的一个月工资怎么申报个税呢?
老师,退休人员的劳务所得汇算清缴的计算方式
老师我家利润总额是100万,然后给股东分红是50万,我交企业所得税按100万交还是按50万交
老师,请问一下一般纳税人季度开发票不含税金额10万以上,附加税是减半征收的吧?
老师我家盈利100万给股东分红50万是不是就需要交50万的企业所得税2.5万
我们是劳务公司,个税申报了好多农民工工资,24年的残疾人保障金是按个税的金额个人数申报吗,还是可以按交社保的人数申报
个体户付外边会计代账费用,怎么做会计科目,这是工业制造业请的外边代账会计(负责报税+记账)
充值微信视频号的微信豆,怎么做会计科目,属于电商了
一年不超五百万从2025年1月到12月吗
谢谢,老师
不用客气,工作愉快。