您好,看看这份发票在系统里面上报了吗
老师,小规模纳税人增值税上报登录时里面有数据,这个数据是自动从开票系统中导入的吗?跟我开票软件上的金额对不上是怎么回事?
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,我在申报平台上录入了一张负数发票,录完了跟我开票软件里金额都相符,可是我报税的时候,自动导出来的销项金额里却没有这张发票,是怎么回事呢
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,本月红冲了上个月的两张增值税专用发票,可是我在报增值税额时候,表一上面系统自动出来的销项税额没有吧这两张票额税额减去,我要手动填吗老师,要填在哪里呢老师,
老师:你好!我的问题是我借挂靠公司的借款,在工程进度中借的工程贷款,在工程进度款中就还给挂靠公司了,到决算中这笔借款买的人材机还需要进入工程成本再减一道吗?
老师,请问下报年报利润表时,有个本期数据和累积数据,怎么填写呢?是1月到12月的周期
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢? 还是是说09年以前买的车简易计税按3的征收率减按2%征收。 09年以后购买的车只能简易计税按3%征收呢?
借:主营业务成本 ,贷其他应付款,后面有库存加下进来,这样计提有没有错
您好,我们是贸易公司。出口企业进账发票勾选多久之后可以申请出口退税呢
一般纳税人,在申报增值税时能不能选择小微企业?
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢?
我公司员工为了孩子上学要停保几个月,在另外一个地方自己交2个月保险。这个对社保以后退休没影响吧,还有这两个月我能给他发工资么
老师 您好 我想请教一个问题 就是24年的固定资产卡片原值 我录错了 账上的金额是对的 现在汇算清缴发现了错误 怎么办啊
收到装修工程进度款未开票的情况分录如何做呢
什么系统
因为我报完税之后,清卡不成功,这才发现问题,发现那张发票,没有录入
可是我当时是明明录入的了,我还特意核对了一下这张负数发票
在开票系统,发票查询中,看看这份发票的状态
显示已报送
那现在是在电子税务局申报增值税纳税申报表报不上那
不是报不上,是我所有的税报完了之后,要清卡,可是清不了卡,然后我往回找原因,找到了申报表上的销项税跟开票软件上的销项税不符,导致没办法清卡,就是在申报的时候这张发票显示未录入,可导致不相符的。可是当时我确实是已经录了这张发票了
那可能是录入没保存,再重新修改下
现在已经报完税了,税也扣了,那怎么办,肯定是保存了的
需要更正申报。会上面的搜索处搜更正,选择要更正的报表