你好 没问题对着呢
请问老师:申报财务报表季报中利润表本月金额栏是填第三季的数还是填9月份的金额?本年累计金额是自动生成的,如果填本季度数那么就跟9月份出的利润表本年累计金额一致,如果按字面意思填本月金额(9月份),那么本年累计金额就不一致了
老师,利润表管理费用,红色这个金额是12月的本年累计-10月的本年累计=21419.18 管理费用的最后一个数字是10+11+12的本期数相加,有差额是为什么呢?应该相等对不?
老师你好,资产负债表的话呢,我只填期末余额数,但是它的利润表的,我是本月金额,那我就填本月数,本年累计金额的话,我就填在本期金额对吗?
我算了我的金蝶的规律了,10月本年累计一9月本年累计=10月份的本月数,11月的本年累计一10月份就=11月的本月数。12月的本月累计一11月的就=12月的本月数。那我这个月的季度报的金额,那我可以照抄我的本年累计金额,本月数的话呢,就是12月底去,11月的就等于本月金额,这样子填写对吗?
老师你好,我现在报的这个季度报的话,我的资产表是照抄12月份的,但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写,但是他这个系统出来的这个营业利润的话,系统出来的下面本月数也是这样子,但是本年累计呢,我是跟着照抄,
老师,银行现金凭证装订一起,转字单独装订可以吗
职工教育经费按多少收
汇算清缴前少结转成本,小企业会计准则怎么调账
老师,我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票,还有一张8400元免税的普票,我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了,税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了,那报表和账务要怎么修改。
老师您好,请问已抵扣的进项税额作进项税额转出的会计分录
老师,就是我们的供货商啊,他拉了我们的砖啦,发票也开啦。然后呢,他给给这个啥,给货款,他就不直接打货款,就要让我们给提供工人的卡。然后,他要以工人形工人工资的形式来给抵这点儿货款,这是什么情况呀?对于我们来说,这个存在什么问题?
公司24年11月成立,25年1月才有流水,可以0申报嘛?
老师请问下,e表中,B列与F列编码是一样的,但是F列是顺序打乱后的编码,现在要把A列的类别应对到F列,要用什么公式来做匹配呢?麻烦知道的老师把公式写出来下,感谢
老师好!请教下我司购买挖机合同59.2万,已开发票59.2万,公司已付11.8万,余款租赁公司已代付,现我司每月还租赁公司连本带利息两年50.5万,怎么做帐?谢谢老师
老师,我们只是做门框的,玻璃是我们在别的玻璃厂下单子,不进我们厂,直接送业主家安装,但是我们给业主报价里面包含玻璃款,我们也付玻璃厂玻璃款,应付玻璃款这个应该记什么科目
好的,谢谢老师
不客气的 申报顺利