你好,你更正之后,实际需要缴纳税款的话,是需要去缴纳的呢

老师,就是我这边是这样的,就是我上个月的增值税纳税申报表写错了,然后我点了修改,改好了之后呢,有上个月的交税信息,这个我如何更正,或者说是不用去管他
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
老师你好,我申报的时候增值税和资产表和负债表的时候,他这边说我没有写日期,然后没有盖公章,然后我就重新去申报了,然后他这边显示办理不成功,还是叫更正,但是他又没有写更正什么
请问老师,然后这个信息过期了,需要去税务修改税源信息,但是我们是去年申报的,之前好像没申报过,这种我要去更新环保税信息的话,税务那边会不会说我们之前没申报呀
老师:我公司跟供应商签订100万合同,到货90万,退货10万,发票90万,入账合同需要改一下吗?还是再签一个退货说明
老师您好,有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗
老师,我们是一家个体户餐厅,前期投资装修和买设备的都没有发票,这个我们现在是查账征收,这些没有发票的成本,怎么报到税务局?因为有人说你没发票,税务局不认,这是我们实实在在的成本,这怎么就不能算进去呢?
老师,加油站开的专票可以抵扣进项吗
你好,@董孝彬老师,请问一下,比如我们暂估成本 贷应付账款 然后次年成本票也没有过来 就纳税调增去交企业所得税,那应付账款后面如果没有支付是不是要转入营业外收入 又要交增值税 对吗 这样是不是双重交税
报关单有规格型号,进项发票不填写可以吗,或者可以在发票备注吗,要出口退税的
老师,公租房(有备案的)的租赁合同是不是不需要交印花税
2024年12欠税,2025年2月收票方做了抵扣税转出,我公司还要交这笔税款吗?我公司应该怎么处理?
现在没有现代服务发票了呢
股东多交了资本金,会计分录应该怎么做,谢谢
但是这笔税是已经交过的了的,而且我是改动过一个数据
那你在申报表已缴纳税款需要填写的呢
或者你明天联系当地税务局核对一下
是在修改的那期还是本期
你好,在修改的那期,因为你是在之前缴纳的