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老师,未交增值税少记提0.06元,但是销项和进项是期末余额是平的,请问少计提的0.06元如何补做分录

2022-01-19 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-19 13:43

你好 借营业外支出 贷 应交税费

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你好 借营业外支出 贷 应交税费
2022-01-19
您好!留抵的话,转入未交增值税,在借方体现
2024-03-12
对的,是的,是这么做的。
2023-11-06
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-07-07
其实这种你直接留底就可以了,不需要做凭证。 你如果一定要做, 借销项,借进项转出,借进项留底,贷进项
2025-06-19
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