你好,对方少开了发票,你按照实际业务来做就可以的,如果是货物的,收到货物的当天就可以冲预付账款。
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师,俺公司收到了一部分低开发票,我记了预付,那这个预付什么时候能平帐,怎么平账呢老师
老师,您好,账上显示应付账款是-790,但这家公司发票都给到了,现在怎么冲平掉呢?之前可能是应付预付,应收预收搞混了
老师,去年我们公司交了一笔物业费,当时没有收到发票,以为后期能收到发票,记账记得预付账款-物业费,到现在一直没有发票,那个预付账款一直挂着,我要怎么给他平一下呢
老师,请问一下,应收款和预付款这些往来账怎么能记住冲账呢?代理记账公司一人带多家账,记不住那些预收那些是做了应收那些做了预付,这个有什么好办法吗?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
是购进的货物,俺公司付的钱多,发票少
借库存商品贷预付账款,这个血全部支付的货款。
老师呀,库存商品按对方的发票金额写,预付帐款写支付的金额,发票少,付款多,预付账款是有余额的老师,我问得是这个预付账款的余额后期我该怎么平账老师
好,让你按照预付账款来做,你没有发票的那一部分可以做账,知道吗?只不过是不允许抵扣所得税。
我知道老师,借:预付账款2000,贷:银存2000,借:库存商品1500,贷:预付账款1500,预付账款余额500,这500没有发票对方的出库单金额也是1500,依然能做库存商品吗?
对的是的,没有发票的依然做,货物到了没有发票的正常做账就可以到。