你好,你之前做了备案嘛,因为这个36个月之内是不允许变化的。

把简易计税的发票收回来作废,这个月零申报,下个月更正申报可以吗,原因不想按简易征收计税
把2021年12月份的发票作废了行吗 不想按3%简易征收,我12月份的增值税还没有申报 可以作废吗
公司2022年10-11月份报废车辆,其中两个挂车是2013年8月份以前购买的,没有抵扣进项税,用简易征收办法3%减按2%计算缴纳的增值税,现在看到报废车辆不适用这个政策,需要按照13%计算交纳增值税,需要更正申报去年的增值税纳税申报表吗?那样就会有滞纳金
老师好,想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人,开出了一笔25000元设计费,当时按1%税率开的,金额为24752.48;税额为:247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人,在今年5月份因设计费不能拿回,要冲回,所以用红字按原来冲(普票),可因现在公司是一般纳税人,系统不会自动统计,国税说按税率1%税额除以0.03税率,按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元,金额为24752.48元,按简易征收金额为:8250.67元。那申报表的收入与账有个差额,要怎么处理呀
老师,我们公司是做劳务派遣的公司,开票选择差额征税,现收到个税申诉,工资部分需要剔除,增值税申报表更正申报,请问下更正申报的时候只需要改销项税额就可以了吗?销售额不用改,比如工资5000,简易计税办法计算的应纳税额增加238.10元(5000/1.05*0.05)
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?@董孝彬
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
备案在哪里
12月份第一次开 现在在申报增值税发现是简易计税不能抵扣,所以想把之前的发票收回作废,按9%的开不想按简易计税
好,你是建筑行业的吗?如果不是的话,在电子税务局里面做的备案。
物业公司 12月份开的发票,增值税还没有申报
你好,可以的,那就可以这么做的。
怎么做 怎么改现在
这个月按照简易计税的来申报,下一个月发票收回来红冲,然后再开一般计税的正常申报。