您好!红字冲减之前的分录,然后按正确的金额重新做

你好,请问我计提4月公积金的时候,借 管理费用 借 其他应收款-代扣公积金 贷 其他应付款 那我现在发现计提错了 要怎么调整呢?
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
老师是这样的:计提工资我做的是 借:管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工应酬 贷:其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了,因为计提的时候没有提个税啊,现在发的时候贷方又有个税了,是不是我哪里做错了
请问22年会计分录做错了,今年怎么调整。 错误分录:借:管理费用-公积金720 其他应收款19920 贷:银行存款20640 正确的应该是:借:管理费用-公积金10320 其他应收款10320 贷:银行存款20640 今年怎么调整呢
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适
老师您好,一个小规模纳税人,比如公司房产出租,当初录入面积租金时都录好了,六月份的租金没开发票,申报房产税时,没开的这个月发票系统也自动生成吗?
老师开的餐费发票进项票,系统能查到,但是不打印不做账,系统里如果积攒的这种开出来不做账的有影响吗?
老师,我司是做电商行业,在抖音上开店原主体是A公司,2026.2切换了主体B公司,平台开给商家(我们)的发票把之前A公司那部分的费用也开成了B公司,现在A公司已经销户,B公司账扣的费用挂账金额小于发票金额,冲账后呈现负数,此时我分录应该怎么做账呢?
发票查验平台的网址是多少
我想问下,6月份付错公司,7月份退回来,重新做账,怎么做分录
我们公司是房屋管理有限公司,小规模,要给别的公司开水电费发票需要怎么开具?名称怎么写?税收编码分别是什么?
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我们公司是房屋管理有限公司,小规模,要给别的公司开水电费发票需要怎么开具?名称怎么写?税收编码分别是什么?
老师好,服务行业分包金额过大如何合理向税务局解释
只能那个分录全部冲销么 不能只冲销我计提错的部分是么?
你好!这个看你自己了。都可以
那是哪种方式比较好呢
你好!全部冲了,再重新做