你好; 按实际借款 借银行存款贷其他应付款 - 某公司。 做借款处理。 摘要备注 备注错误 实际是借款

从别的公司借款20万,结果对方公司对公打款时写成货款了,我们公司现在还没有税控盘没有营业收入,我们收到这20万如何做会计分录
13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。可以在原件上做个补充吗?写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200收据
您好老师,10月份签得合同我们给对方提供了增值税发票,对方钱还没打 我做账分录的时候 借:应收账款—对方公司名称—20万 贷:主营业务收入—20万 这样分录有没有问题?这样分录年度汇算清缴时20万影响利润吗
老师,2021年我们收到电子承兑20万,是工程款,人家做的工程借我们公司做的,然后对方让转给材料款,但这个材料款跟我们自己公司没有业务,我该怎么写会计分录?
老师好,现在我们单位账面45万的存货,实际存货只有15万,企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万,但没有开票,现在需要给对方付款,我怎么处理了好
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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但是后来我们公司又把这20万给退回去了,对公打款时备注的是退货款,后来让对方重新对公打款,备注的是借款,这把20万退回去也是按照实际还借款吗?
你好 不要乱备注呀; 乱备注 会涉税的; 写退借款
当时会计不知道,然后就写成退货款了,针对这两笔业务,我该怎么做会计分录啊,老师
你好; 正常做借款 。按实际业务来做
老师,我们是制造业,现在处于厂房建造时期,这个厂房让别人设计蓝图,对方开给我们的6万设计费专票,可以作为进项税抵扣吗?
你好 ; 可以认证抵扣的
但是现在公司还没有开始营业,所以没有领税控盘,现在这张设计费发票也没有认证,那我这个会计分录怎么做啊?
你好; 先不认证做 ;借在建工程-;应交税费-待认证进项税贷 银行存款 。 挂着。 等着以后认证做借进项税贷 应交税费-待认证进项税
老师,为什么放到在建工程里面?为什么不放到管理费用-开办费里面?
你好; 你们不是说要在建厂房吗? 在建期间的费用 计入在建工程。其他的费用计入开办费
老师,然后之后再将在建工程发生的所有费用转入固定资产吗?
你好; 是的。 转固定资产去
老师,如果对公打款给别人预付建造期间发生的部分费用,对方还未给我们开发票,我该如何做会计分录,是借:预付账款-某公司,贷:银行存款吗?
你好 ; 先 挂预付账款 可以 。但是 要及时取得发票转在建工程去
老师,这个厂房如果两三年才建好,那在建工程这个科目,每年年末需要结转吗还是?
你好 ; 那你就转到在建工程去; 别挂预付账款
为什么不能挂预付账款了?这有什么冲突吗?我等对方开了发票了我再传入在建工程不行吗?我刚刚问的是如果厂房两三年建好,那么每年年末“在建工程”这个科目我是不是需要结转
你好; 年末了不要去挂往来科目 。 而且你这个已经知道是厂房修建发生的费用 走在建工程 去暂估做账 ; 收到发票 直接附在建工程凭证后面去