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从别的公司借款20万,结果对方公司对公打款时写成货款了,我们公司现在还没有税控盘没有营业收入,我们收到这20万如何做会计分录

2022-01-20 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-20 10:47

你好;   按实际借款  借银行存款贷其他应付款 - 某公司。 做借款处理。  摘要备注 备注错误 实际是借款 

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快账用户9279 追问 2022-01-20 10:49

但是后来我们公司又把这20万给退回去了,对公打款时备注的是退货款,后来让对方重新对公打款,备注的是借款,这把20万退回去也是按照实际还借款吗?

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齐红老师 解答 2022-01-20 10:50

你好    不要乱备注呀;      乱备注 会涉税的;    写退借款 

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快账用户9279 追问 2022-01-20 10:51

当时会计不知道,然后就写成退货款了,针对这两笔业务,我该怎么做会计分录啊,老师

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齐红老师 解答 2022-01-20 10:52

 你好; 正常做借款 。按实际业务来做   

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快账用户9279 追问 2022-01-20 11:00

老师,我们是制造业,现在处于厂房建造时期,这个厂房让别人设计蓝图,对方开给我们的6万设计费专票,可以作为进项税抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-01-20 11:09

 你好 ;  可以认证抵扣的  

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快账用户9279 追问 2022-01-20 11:11

但是现在公司还没有开始营业,所以没有领税控盘,现在这张设计费发票也没有认证,那我这个会计分录怎么做啊?

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齐红老师 解答 2022-01-20 11:13

 你好; 先不认证做  ;借在建工程-;应交税费-待认证进项税贷 银行存款 。 挂着。 等着以后认证做借进项税贷  应交税费-待认证进项税

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快账用户9279 追问 2022-01-20 11:24

老师,为什么放到在建工程里面?为什么不放到管理费用-开办费里面?

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齐红老师 解答 2022-01-20 11:26

 你好; 你们不是说要在建厂房吗? 在建期间的费用 计入在建工程。其他的费用计入开办费   

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快账用户9279 追问 2022-01-20 11:43

老师,然后之后再将在建工程发生的所有费用转入固定资产吗?

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齐红老师 解答 2022-01-20 12:03

你好; 是的。  转固定资产去  

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快账用户9279 追问 2022-01-20 12:27

老师,如果对公打款给别人预付建造期间发生的部分费用,对方还未给我们开发票,我该如何做会计分录,是借:预付账款-某公司,贷:银行存款吗?

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齐红老师 解答 2022-01-20 12:31

你好 ;  先 挂预付账款  可以 。但是  要及时取得发票转在建工程去 

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快账用户9279 追问 2022-01-20 12:33

老师,这个厂房如果两三年才建好,那在建工程这个科目,每年年末需要结转吗还是?

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齐红老师 解答 2022-01-20 12:39

你好 ;  那你就转到在建工程去; 别挂预付账款   

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快账用户9279 追问 2022-01-20 12:42

为什么不能挂预付账款了?这有什么冲突吗?我等对方开了发票了我再传入在建工程不行吗?我刚刚问的是如果厂房两三年建好,那么每年年末“在建工程”这个科目我是不是需要结转

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齐红老师 解答 2022-01-20 12:45

你好; 年末了不要去挂往来科目 。 而且你这个已经知道是厂房修建发生的费用  走在建工程   去暂估做账 ;    收到发票 直接附在建工程凭证后面去  

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你好;   按实际借款  借银行存款贷其他应付款 - 某公司。 做借款处理。  摘要备注 备注错误 实际是借款 
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同学,你好 没问题的,这样做可以的
2022-12-17
你好,贷预收账款b-20万,贷其他应付款a公司 20万
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货物销售出去了吗?什么时间销售出去的?如果是以前年度的话,借库存商品,贷应收账款, 借利润分配未分配利润,贷库存商品。
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没明白你具体什么意思呢?
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