你好; 按实际借款 借银行存款贷其他应付款 - 某公司。 做借款处理。 摘要备注 备注错误 实际是借款

从别的公司借款20万,结果对方公司对公打款时写成货款了,我们公司现在还没有税控盘没有营业收入,我们收到这20万如何做会计分录
13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。可以在原件上做个补充吗?写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200收据
您好老师,10月份签得合同我们给对方提供了增值税发票,对方钱还没打 我做账分录的时候 借:应收账款—对方公司名称—20万 贷:主营业务收入—20万 这样分录有没有问题?这样分录年度汇算清缴时20万影响利润吗
老师,2021年我们收到电子承兑20万,是工程款,人家做的工程借我们公司做的,然后对方让转给材料款,但这个材料款跟我们自己公司没有业务,我该怎么写会计分录?
老师好,现在我们单位账面45万的存货,实际存货只有15万,企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万,但没有开票,现在需要给对方付款,我怎么处理了好
农村合作社,之前是自己建的养猪场,现在租给其他公司养猪,每年租金110万,一个季度开27.5万元发票,是开3%的增值税普通发票(不动产租赁租金发票)吗?一个季度开27.5万,免不免增值税
@董孝彬老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
但是后来我们公司又把这20万给退回去了,对公打款时备注的是退货款,后来让对方重新对公打款,备注的是借款,这把20万退回去也是按照实际还借款吗?
你好 不要乱备注呀; 乱备注 会涉税的; 写退借款
当时会计不知道,然后就写成退货款了,针对这两笔业务,我该怎么做会计分录啊,老师
你好; 正常做借款 。按实际业务来做
老师,我们是制造业,现在处于厂房建造时期,这个厂房让别人设计蓝图,对方开给我们的6万设计费专票,可以作为进项税抵扣吗?
你好 ; 可以认证抵扣的
但是现在公司还没有开始营业,所以没有领税控盘,现在这张设计费发票也没有认证,那我这个会计分录怎么做啊?
你好; 先不认证做 ;借在建工程-;应交税费-待认证进项税贷 银行存款 。 挂着。 等着以后认证做借进项税贷 应交税费-待认证进项税
老师,为什么放到在建工程里面?为什么不放到管理费用-开办费里面?
你好; 你们不是说要在建厂房吗? 在建期间的费用 计入在建工程。其他的费用计入开办费
老师,然后之后再将在建工程发生的所有费用转入固定资产吗?
你好; 是的。 转固定资产去
老师,如果对公打款给别人预付建造期间发生的部分费用,对方还未给我们开发票,我该如何做会计分录,是借:预付账款-某公司,贷:银行存款吗?
你好 ; 先 挂预付账款 可以 。但是 要及时取得发票转在建工程去
老师,这个厂房如果两三年才建好,那在建工程这个科目,每年年末需要结转吗还是?
你好 ; 那你就转到在建工程去; 别挂预付账款
为什么不能挂预付账款了?这有什么冲突吗?我等对方开了发票了我再传入在建工程不行吗?我刚刚问的是如果厂房两三年建好,那么每年年末“在建工程”这个科目我是不是需要结转
你好; 年末了不要去挂往来科目 。 而且你这个已经知道是厂房修建发生的费用 走在建工程 去暂估做账 ; 收到发票 直接附在建工程凭证后面去