你好,这样是不能修改了,发现错了,可以作废然后重新开具

老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
增值税普通发票,开好之后还未打印,状态显示已上传。现在发现有错误,还能修改吗?
我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
专票开红字之后必须把它打印出来吗?因为不打印我看它在增值税专用发票红字信息表查询是未下载状态。还有就是,如果我税额已经抵扣了,是不是就不能开红字了,那该怎么处理呢?
老师你好,2017年给客户开的增值税普通发票,由于当时客户没有钱给,以至于拖到2023年,但是2023年,客户修改了公司名称,公司拒收这张发票, 请问现在这张发票怎样操作才能正常使用?七年前的纸质版的普通发票,现在还能红冲吗?
菜籽油是不同品牌。开票的时候供应商开一起,都叫纯正菜籽油,这种可以用吗?和他们开的销售单不一样名字
公司给员工发生日蛋糕卡需要申报个税吗?
老师圈开走流水A-B-C-A这么开一圈普票,交了印花税,这样圈开犯法吗?算虚开吗?
服装电商,请问云仓对账单的核对要点是什么?怎么去核对?
老师你好,我们当地有些乡镇受灾,我们公司是施工单位,买上材料和机械去帮忙振灾,乡镇给我们以乡镇名义写了一封感谢信,我们采材料的支出可不可以收增值税专用发票呢?
老师,就是给其他人支付个人劳务费,我们公司需要发票吗?需要这个人给我们开发票吗?还是说报个税?
老师,银行账户里面的结息应该是收入啊。为啥计入财务费用而且结转到本年利润的时候反而成了费用呢
物业公司不定期预收业主一年物业费怎么做摊销,分录怎么做?
老师,我有两个问题,问题1、铁路电子客票不显示税额,勾选界面有税额,可是税额怎么算的呢?以前计算抵扣时不是用票面金额除以1.09*0.09吗? 问题2、现在通行费发票还有计算抵扣吗?不带通行费字样的电子发票能抵扣吗?是勾选抵扣还是计算抵扣?
老师请问一下,公司在筹备阶段人员的薪资放到职工薪酬还是开办费里。