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老师,你好。我们是建筑企业,已入账的发票结转了费用,隔了几个月发票红冲了,造成工程施工-合同成本-机械租赁费是负数,这个怎么解决呢

2022-01-20 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-20 14:55

你好;     你发票红冲了。 难道你业务也 取消了吗?  你业务真实发生了    你要  做正常的分录处理 。     

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你好;     你发票红冲了。 难道你业务也 取消了吗?  你业务真实发生了    你要  做正常的分录处理 。     
2022-01-20
你好,同学,要结转成本才能平
2021-01-19
您好,您可以按照使用这个设备的项目进度来进行成本的结转。
2021-04-12
你好! 可以做调整分录: 借以前年度损益调整170725.68 贷应交税费--进项税额转出170725.68
2022-05-08
你好,同学! 如果确定这张专用发票不能再抵销,那就转出后计入成本里,由于是费用归属期为去年,则借:以前年度损益调整(主营业务成本) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-05-08
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