你好,固定资产少记先做固定资产补记分录,借记固定资产,贷记银行存款/应付账款,然后根据少记的固定资产原值,确认折旧金额是多少,看折旧的金额有多少计入“制造费用”科目核算,有多少是计入“管理费用”科目核算。再根据折旧直接调整以前年度损益调整,然后调整应交所得税。 扩展知识:

这个公司是2个月前建的账,当时盘点时我漏盘点了一个固定资产,这个固定资产是建账前买的,我现在要把这个固定资产加上该如何做分录?
建账是漏盘点一项固定资产,导致资产少了,负债多了,现在如何调账
做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57,我的应付职工薪酬是正确的,我调了利润表上的工资按实际发放工资填写,导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57,我要如何调
房租少计提一万,摊销的时候多摊了一万,导致资产负债表出负数,账应该怎么调?
一个固定资产重复清理了跨年了才发现,导致资产负债表固定资产出现负数,怎么调报表?要报企业所得税了,我刚接过来的账,主管说不能反结账回去调分录,只能从这个月起调,可以调去年12份的报表,分录我这个月反冲了,报表我不会调?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
没明白,我现在是投资额是对的,银行存款是对的,现在就是固定资产的金额少了,未分配利润不对
那当时固定资产是怎么付款的呢
也就是说当时建账的时候,除了固定资产科目错了,还有哪个科目不正确。
直接盘点当的期初数
那就是未分配利润
资产少了,所以不就少了
资产少了,权益不就少了
就这两个科目
嗯,明白了,但是盘点,差额用未分配利润。 这样的话,就用以前年度损益调整做分录。 借:固定资产 贷:以前年度损益调整
好的,知道了
好的,祝您工作愉快。