您好 要去税务大厅申请解锁的
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票,金额多开了296.8万元,一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程,一个是一期,一个是二期,现在我一期多开了,必须得冲红吗,还是说将多开的发票金额放到二期去呢,我们是异地经营,我已经在项目所以在预缴税款了,增值税也已经在2021年一月份申报完毕了
您好,问一下,现在想冲红11月份和12月份的发票,目前还未报税的情况下可以冲红吗?因为金税盘显示已锁死,得等到报完税才能开发票呢…急急急
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
我们从事蔬菜,鲜活肉蛋批发零售,从供应商取得的免费发票,再销售出去,开出去的发票也是免税的发票吧,那税率栏次没有免税的,我们自行添加后,开出去免税发票需要备案嘛?
请问老师,员工把房子,无偿租给单位(1住房、2商住两用),两种房型,请问老师员工有涉税风险吗?
老师 月工资1.5万 每月个税都是200多 这个月突然700多 怎么回事
个体工商户核定征收或者查账征收需要进行税务年度汇算清缴吗?
老师,我们江苏的,新来个员工,给他添加社保,户籍性质选山东还是江苏,
支付个人返还佣金,公司如何入账,比如卖一桶200元,返50元。个人需要缴纳哪些税
老师,作为委托加工物资的受托方,账务要怎么处理
个体户免税30万之内,25.4月份开了24984元,5月开了6500元,六月份开超出10万应该可以吧?
老师中午好,收到税务局增值税留抵退税后,怎么做分录?
老师您好,我们有美元户和日元户 1.请问下以哪个网站的汇率给员工报销;2.我想问下 记账是年初要确认个汇率 然后每个月都要确认汇兑损益吗
我这月还没报税也可以解锁吗
那要先去税务大厅报税的 然后再清卡 只要先申报增值税 就可以清卡的
那我报完税,在冲红也是在一月份开负数发票了对吧,就是说我这现在只能按照上个季度开完的所有发票数正常做账报税了对吧?有啥事儿下个月再说是吗
报完税 再冲红也是在一月份开负数发票了 是的 是的 现在只能按照上个季度开完的所有发票数正常做账报税