你好 直接发了工资的可以这么做

#提问#老师,我们一个项目的工程款是我开票去结算的,但是对方是打到我提供的工资卡上,这笔钱我怎么入账?借:应付职工薪酬 贷应收账款么?
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
老师你好,我们单位甲方委托支付民工工资80万作为支付我们的工程款我的账务处理 借:工程施工 80 贷:应付职工薪酬80 借:应付职工薪酬80 贷:应交税费_应交个人所得税 1 应付账款 79 借:应付账款79 贷:应收账款_甲方 79 我们实际下账应收账款应该是80万,我这个问题出在哪里啊
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
现在老板问我从会计的角度考虑要用哪个来算他们占股的比例
培训学校,原先有4个股东,现在又要新增加一个,那这个增加的金额要怎么核算?什么为基础来算新增加的股东占比和原来股东的占比
员工三月份入职,补缴1-2月社保,总共就交三个月,就业参保登记合同起始日期就写3个月吗?
老师 生产加工企业,要撤离了,这个月已经不在生产没有产量了;已生产出来的产品这个月还在销售。这种情况,还有一部分备品备件之前实物已经领用,但是这个月才出库,要计入什么科目
老师,一般纳税人开普票,内容是推广服务费,税率是多少
老师你好!公司股东的车借给公司(私车公用),月租金800=12个月,这个属于劳务收入吗?如何申报如何核算税(有哪些税种)
您好老师,汇算清缴职工薪酬A105050这个表没发生调整金额可以0保存吗
郭老师,现在做税务登记申领发票,为什么发票额度是2万啊
统计表中,所得税减免,高新技术企业和加计扣除分别如何填写?麻烦代数据说明一下,谢谢
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?