你好 直接发了工资的可以这么做
#提问#老师,我们一个项目的工程款是我开票去结算的,但是对方是打到我提供的工资卡上,这笔钱我怎么入账?借:应付职工薪酬 贷应收账款么?
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
老师你好,我们单位甲方委托支付民工工资80万作为支付我们的工程款我的账务处理 借:工程施工 80 贷:应付职工薪酬80 借:应付职工薪酬80 贷:应交税费_应交个人所得税 1 应付账款 79 借:应付账款79 贷:应收账款_甲方 79 我们实际下账应收账款应该是80万,我这个问题出在哪里啊
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
老师,就是两差异、三差异有没有啥方法可以找到对应的数据,直接给数据可以分清楚,有点弯弯绕就分不清楚了
老师好,请问23年开的纸质专票,可以红冲吗?是购货方操作还是销货方操作?
请问老师 三年前有三个分录错了 还可以红冲吗?会有什么影响谢谢
老师你好,B公司100%控股A公司,现想把A公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
老师,您好,我单位为一般纳税人营业是经纪代理服务,今年把固定资产房产出租出去了,因为是2005年买的,所以开给承租方是5%税率的发票,请问这种用了简易计税的情况下,对于我单位哪些进项可以抵扣,哪些不可以抵扣
老师你好!交企业所得税需要计题吗?怎样写分录,老师指导一下
老师好,我公司是销售方,以下银行业务怎么做会计分录
财政局让会计代理写通知是什么意思?
请教一下老师,公司其他应收款。挂股东那里有大额挂账。公司账上有未分配利润。可以。用利润分配给股东平账吗?
你好,出口国外产品不合格,要补发商品,怎么处理?