你好同学 1借,固定资产100000%2B600=100600 应交税费-增值税(进项)13000 贷,银行存款113600 2.借,固定资产清理86000 累计折旧4000 贷,固定资产90000 借,固定资产清理800 贷,银行存款800 借,银行存款88000 贷,固定资产清理77876.11 应交税费-增值税(销项)10123.89 借,资产处置损益8923.89 贷,固定资产清理8923.89
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元,出售过程中发生拆卸费500元,以银行存款支付。双方协议价款88000元,款以存入银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
1.购入一台不需要安装的设备,价款十万元,增值税税额13000元,运输费600元含税均取得增值税,普通发票已用银行存款支付,2.出售不需用机床,一台原值九万元已提折旧4000元再出售过程中发生拆卸劳务费800元,用银行存款支付双方协议下款款88000元含税款已存入银行
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
朴老师,成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
员工是签的外包合同 公司要给员工交宿舍房租 可以用公户给 员工个人转款 让后员工自己去我爱我家APP上交款吗?可以给开发票
请问老师,2023年12月31日前,如果账面把每个月计提的加计抵减金额做到账面上,怎么做账呢?
合理损耗记哪谢谢谢谢