10-12月个税按5000报的,年底可以抵扣实际发放并申报的工资

公司7月份开始开票,7-9月份个税按零报的,10-12月个税按5000报的,年底可以抵扣多少的工资?
异地工程项目的个税。对方税务回答:税费种是按报验当月开始算的。7月份开始报验,在项目地税务局,申报预缴6月开的发票。那个税是不是也要申报?按哪月的工资申报?
老师好,关于增值税进项抵扣的问题,举个例子:我8月15号要申报7月份的增值税,假设我7月份月底的时候还差很多进项,那我8月初开的进项票到8.15号的申报的时候可以用来抵扣7月份的增值税么
9月发放8月工资,10月份申报8月个税,社保缴费基数9月开始调增,10月份申报个税个人社保缴纳扣除是按照9月调增的填写,还是按照8月份个人社保扣除
个体工商户,7月份做税务登记,现在10月份申报7-9月的生产经营所得,每个月有5000的扣除费用,扣除费用是多少,是按7-9月扣除15000,还是1-9月扣除45000
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
可以吧7-9月份零报的工资按5000算吗
主要之前的人也不会,然后就零报了。现在成本票还差很多
将7-9月工资个税,更正申报后,可以把7-9月份零报的工资按5000算
个税可以更正吗?现在都已经过了税期了?
个税可以更正申报的。