你好!可以的,没有影响的

商业出口企业同一张报关单塑料链条50个,然后进项开过来一张20个,另外个厂家一张30个,这样申报退税可以吗
请问出口退税企业,签订的采购合同,可不可以同一个供应商的几份合同一起开采购发票?还是说一份合同开一张?还是说我们按报关的报关单填的产品数量(例如一份采购合同有两种产品,我分两次报关,那我这份合同开两张发票?)来开?以上三种情况,我可以用哪种?
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
请问我公司做了一笔出口退税的业务,申报的时候有一张发票和报关单不符,需要更正,已申请做了进项退回申请,退税科也审核过了,但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证,这个接下来需要我们怎么处理呢
老师,出口退税,我们一个合同有十几项产品,,其中有两三项是市场未税对私买回来的,有一部分是没有进项票的,报关单肯定是整张合同的所有数据,这样可以申报退税吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录