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老师,费用发票跨年红冲,收到负数发票后该怎么入账

2022-01-28 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-28 13:39

你好,做当期负数 借费用(负数) 贷银行存款(负数)

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快账用户6860 追问 2022-01-28 13:42

跨年的费用

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:43

就是在当期处理即可

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快账用户6860 追问 2022-01-28 14:54

要不要用以前年度损益科目过度

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齐红老师 解答 2022-01-28 15:02

不需要的,做当期负数处理

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相关问题讨论
你好,做当期负数 借费用(负数) 贷银行存款(负数)
2022-01-28
你好;    你之前费用怎么做账的; 你是什么准则; 我好判断 收到负数 退款给你怎么做账   
2022-09-02
你好,学员,没事的,负数正常的
2022-10-10
同学你好,跨年红冲收入发票,如果是小企业会计准则,分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-应交增值税-销项税金(红字) 如果是企业会计准则:分录如下: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税金-应交增值税-销项税金(红字)
2024-01-29
好,你单位是销售方的吗?
2022-09-05
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