你好! 建议退回去冲红,没有实际业务属于虚开发票。

对方给我们开的专票,实际我们没用他们的货,跨年了,对方嫌红冲麻烦,我们需要处理么?一直在勾选确认那。
发票认证勾选那里,去年对方给开的发票,后来因为一些原因不合作了,对方一直没红冲,我可以选不抵扣让这笔不在我们表里么?
我们给对方开专票,对方已经勾选了,才发现她们要的是普票,现在对方公司拿了一张(开具红字增值税专用发票信息表)来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票,我们应该怎么操作?原发票需要拿回来不?
老师我想问问,2020年和2021年我们给对方开在税务局代开的专票,是正确的,已入账。但是对方说他们没有入账,叫我们冲红,可以冲红吗?2020那张我们的第一联当时弄丢了,如果冲红需要拿去吗?
我们有一张发票去年的对方给我们开错了项目,我们要求退回红冲,但他们一直没有给我们红冲,这个月他们跟我们说他们审计过了,不能红冲了,那我可不可以要求他们开一张负数发票给我们。错的那张也不红冲了正常做账跟负数发票对冲?
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
已经退回了,他们没有红冲
那你不勾选就可以了。
那一直挂着可以么?或者我们直接选择不勾选
不勾选没关系的,你联系对方让他冲红。
他们嫌麻烦,不冲
就一直挂着吧,别入账。