你好 也是发上个月都不用借条

#提问,老师我们发工资是每个月的15号发上月的工资,这次过年还没到发薪的时候提前发了工资需要领款人写借条吗?
老师,记内账的话每月工资还需要计提吗,我们是15号发放上个月的工资
老师,我们去年12月份有个员工的工资漏发了,当月也没有计提,是1月份计提并补发的,这个情况,补发的工资汇算清缴的时候需要填到工资薪金那里吗
上个月工资计提少了 这个月发的时候补上了 这个少的300元 需要过度应付职工薪酬嘛 还是直接 借管理费用 工资 贷 银行存款
每个月申报个税,我们工资每个月15号造好工资表给集团发过去,有时候集团会对工资内个别领导工资进行上调或下降不超2000元。集团在给我们发过来实发工资就到25号以后了有时候就到月底了。呢我们上传工资表是11月上传10月份给集团发的工资应发工资表还是上传9月集团批准后实发工资
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
是提前发2022年1月份的工资,实际工资是到2022年2月15日
你好 不需要的 月底也知道具体的工资吧 不需要借款直接发放就可以