您好 收到厂房入资 借:固定资产 1500000/1.06=1415094.34 借:应交税费-应交增值税-进项税额1500000/1.06*0.06=84905.66 贷:实收资本 1500000
远洋公司新建厂房一栋向本企业投资,评估价值1500000元(含税,增值税税率为9%,取得增值税专用发票)。 会计分录
远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资,评估价值1500000元,(含税,增值税税率为9%,取得增值税专用发票)请问会计分录应该怎么写
远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资评估价值1500000元(含税 增值税税率为百分之十 取得增值税专用发票) 会计分录怎么写?
五日,远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资,评估价值1500000元(含税,增值税税率为6%,取得增值税专用发票)业务摘要和会计分录
2.5日,远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资,评估价值1500000元(含税,增值税税率为9%,取得增值税专用发票)。业务摘要该怎么写?
老师台球,的收入一般都取得不了发票是不是就不能税前扣除
老师,台球俱乐部的开票一般都取得不了发票,是不是就不能税前扣除啊
老师好,一般纳税人4月开了一张普票金额四万,5月发现金额开错了需要红冲重开,5月已开10万发票,那么在五月红冲四月并且重开的话,5月就是开了14万发票吗(10万正常五月开具➕4万红冲重开的发票)
长期股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少呀?
资产负债表应交增值税为负数啥意思?
老师您好,给外卖员,骑手缴纳的意外险,取得的增值税专用的发票,可以做进项抵扣吗?汇算清缴时可以税前扣除吗?这项费用做到职工福利费还是保险费呢?
老师,3月份的工资更正申报了,3月份计提的时候借:主营业务成本:2380 贷:应付职工薪酬:2380 现在3月份直接把这个人去掉了,4月份的时候怎么做
上月有张凭证多做,本月怎么冲减?是借预付账款,贷银行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前实缴完成?
辞退补偿没有单独入账,和当月工资入账到一起,有什么影响
要是含税是9%的话又怎么算呢
借:固定资产 1500000/1.09=1376146.79 借:应交税费-应交增值税-进项税额1500000/1.09*0.09=123853.21 贷:实收资本 1500000