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2026年一季度,小规模纳税人开具租赁发票按5%的税率来开,然后二季度开冲红票,好再开按3%税率开具相应的发票,二季度报税的时候,这个会提示19栏有错误增值税报税的申报表,那该怎么处理?

2026-07-02 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-02 07:42

1. 报表正确填法 红字5%负数销售额填在5%征收率栏,新开3%正数租金填入3%征收率栏,系统自动计算第19栏应纳税额,一负一正抵减。 ​ 2. 19栏比对报错根源 发票底账系统同时抓取5%红字、3%蓝字两条数据,表内两行税额轧差后与底账比对不一致,触发异常拦截。

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齐红老师 解答 2026-07-02 07:42

3. 两种解决方式 - 线上:直接在电子税务局提交比对异常说明,上传红冲发票、正确蓝字发票、租赁合同、一季度开票错误说明,税务审核通过即可解锁申报。 ​ - 线下:携带全套资料前往办税大厅人工清卡申报,负数销售额无法抵完的税额可留抵下期或申请退税。

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1. 报表正确填法 红字5%负数销售额填在5%征收率栏,新开3%正数租金填入3%征收率栏,系统自动计算第19栏应纳税额,一负一正抵减。 ​ 2. 19栏比对报错根源 发票底账系统同时抓取5%红字、3%蓝字两条数据,表内两行税额轧差后与底账比对不一致,触发异常拦截。
2026-07-02
你好,这个负数你自己申报不了 应该去大厅做申报
2022-01-10
对的,安负数销售额填写,没有错误,之前填写的对,去税务局清卡就可以了,那是因为你在税务局申报的,你的电子税务局不显示,导致你的开票系统显示没有申报
2022-07-20
同学你好 按红冲之后的来报
2023-07-18
先按这个缴纳增值税,下个季度冲回即可
2022-04-19
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