你好,不可以的!没负数转入的说法

老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
我6月份有个凭证,现在需要做进项税额转出,直接结转6月***凭证,借:应交税费-应交增值税-进项税额-1000元负数,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出借正数1000,可以吗?
老师好,请教下您 1.取得,借:原材料 贷:应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣,借:应交税费—应交增值税(进项税)待:应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本,借:原材料 贷:应交税费—(进项税额转出)我有两个问题1,第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—(进项税额转出)不互转吗?比如,借:应交税费—(进项税额转出)贷:应交税费—(进项税)2.第三部,应交税费—(进项税额转出)是不是最后是借,应交税费—(进项税额转出)贷;银行存款这样是不是才平了
老师好,本月有一笔职工福利进项税额转出,(月末销项—进项+进项转出)小于0,请问月底需要结转进项税额转出吗?借:进项税额转出 贷:应交增值税—未交增值税。
老师好。请问应交税费—进项负数能转入进项税额转出吗
金蝶kis软件,编制好的凭证想点击保存的,误点了暂存,怎样把暂存的凭证进行保存
你说公司只有一个会计兼出纳,还问我职业发展,喊我做财务bp,是不是扯把子?
老师您好,有个人在公司签的合作协议,不买社保的,要不要申报个税
老师,我们做跨境电商,税局要求我们交税,我们当地有1039平台结汇可以免增值税但是报关单必须双抬头,我们双抬头生产商也是自己注册的,注册地在当地园区,这样合规吗
您好老师,我想问下公司销售了固定资产,电子税务局发票销售给个人二手车的,发票上面是税0只有金额,申报增值税申报表时如何填写申报 做账时分录如何记
老师,就是一个公司投资另一个公司,然后合同签了,工商这边变更了,然后又退了,这个要交印花税(产权转移书据)不
老师,金店个体工商户外账税务预警需要注意哪些方面?做账风险高吗?
老师您好,实习生工资三千块不买社保,要不要申报个人所得税
2026年一季度,小规模纳税人开具租赁发票按5%的税率来开,然后二季度开冲红票,好再开按3%税率开具相应的发票,二季度报税的时候,这个会提示19栏有错误增值税报税的申报表,那该怎么处理?
那负数就直接结转吗,勾选的时候会不一致没关系吗
不要紧,红字直接主动申报的