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就是我这个公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟实际的产生发生的成本月份不一致,他的成本票晚了好几个月才收到,那我做那个嗯,成本的时候,我收到发票做这做这张发票的账的时候,我不做成本,只做那个进项税额跟应付账款这样子可以吗。 同

2022-03-24 14:58
答疑老师

齐红老师

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2022-03-24 16:12

你好,这样是可以的。

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你好,这样是可以的。
2022-03-24
同学你好 这个可以的哦
2022-03-24
可以的,可以这么做的。
2024-05-17
你好!这个时候你暂估成本就好了。
2021-04-13
您好 可以这样账务处理的哈
2024-05-11
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