同学你好 这个可以的哦
老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
就是我这个公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟实际的产生发生的成本月份不一致,他的成本票晚了好几个月才收到,那我做那个嗯,成本的时候,我收到发票做这做这张发票的账的时候,我不做成本,只做那个进项税额跟应付账款这样子可以吗。
就是我这个公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟实际的产生发生的成本月份不一致,他的成本票晚了好几个月才收到,那我做那个嗯,成本的时候,我收到发票做这做这张发票的账的时候,我不做成本,只做那个进项税额跟应付账款这样子可以吗。 同
老师好,我们这个月发生了120万的成本支出,但是本月收不到发票,马上月末了,为了降低利润,可以暂时先把这部分做成成本,等1月份发票到了再放到本月账里吗?
老师您好,我们在12月开了一张票当月忘记作废了,到一月份才冲红,那12月做账时,我能不能把这张票直接暂估一个成本跟开票金额一样的成本,到了一月我冲红然后再冲成本。可不可以这么做。
未报废的固定资产原值增加或减少,会计分录怎么做
老师我是小规模,我的未开票收入税额是根据多少算
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
您好,我公司10月被强制升级为一般纳税人,我的上游客户9月最后几天的发票要10月才能开,而且开普票,这个有影响吗?我们已经结清货款了。
老师,您好!请教您 企业收到政府补贴的稳岗补助款,老师可以指导一下分录吗?谢谢老师。
有个人借了公司的钱,次月归还,摘要怎么写
郭老师,税审和审计有什么区别,怎么选择
已知实发工资,倒退应发工资和个税,请老师给一个表格模板,谢谢
老师,开发票的汇率是按出口日期,申报日期还是税局接收日期!
请朴老师解答,老师第8题A选项,它是错在哪里,是错在不能含价外费用和相关费用?