您好。您需要找到具体原因才能进行调整。
我们是委托加工,一批货组合一起发货,那我账上不是都要做领用材料再结转成本吗?如果原材料一部分材料直接销售,一部分通过领用材料后再结转成本,那可以吗?库存盘亏要怎么做?补税吗?进项税额转出吗?我想知道库存这月比上月少了多少,应该怎么算呢?不能直接把库存的期末数减上月库存的基末数啊,因为这月有入库和出库了,那怎么回答和计算呢?
①本年本厂购入A材料 656030.2斤 本年所有客户拉来A材料 277355.3斤 ②本年A材料产品+废渣出库净重 916237.65斤(每100斤里面估计有2斤的损耗还没减掉) 中途找外加工帮忙生产有124.28斤的废渣没拿回来,直接算给加工商 ③实际盘点库存还有A材料4047斤去年余留库存A材料还有4858斤 接下来还有个 B材料 入库: ①去年余留B材料 7925斤 ②本年采购入库B材料 263292.88斤 ③本年客户拉来的B材料 252704.73斤 出库: ①本年B材料产品+废渣出库净重 518390.5斤(每斤里面有2斤的损耗还没减掉) ②中途找个别外加工帮忙生产有1184.83斤的损耗废渣没拿回来,直接算给了外加工,没有算给本厂 实际盘点库存: B材料还有8761.3斤 就是盘盈还是盘亏(数字多少)?怎么算老师
进销存里面1月底盘点,如果有盘盈的原材料,怎么做账呢,就是入库数量没有那么多,莫名其妙多出来的
老师好!由于上个月末盘点时某个商品盘错了,多盘了金额450,然后我在这个月做了盘点单减出来,也就是是当月采购入库冲红450,但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊?贷方原材料,借方出什么科目呢
老师,我是工业,自己的小厂,如果一个月或者几个月盘点一次库存,我怎么算这段时间挣了多少钱,因为平时领料没有报过,每批原材料来的单价也不一样,怎么做才能算出挣了多少钱
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
像是成品多出来的话或者少的话 可能就是之前入库点错了 我能不能直接修改之前的库存数呢 但是材料呢 我也是根据送货单做的入库,当时入库时候也没有点数 会不会是赠送的呢 要怎么做账呢
盘点多的直接入库,不用改前面的帐。
借库存商品贷待处理财产损益 借。待处理财产损益贷管理费用。
盘点多的 我直接改了以前入账的数据 因为以前数据也不是根据实际的入库 应该没关系吧。多的原材料不管是不是赠送的 都是按照之前的入库单价去做分录吗
少的原材料是直接生产领用了 我就直接借生产成本 贷原材料做账了
多的就直接借原材料 贷待处理财产损益是吗 还是不管多的少的 都要通过待处理财产损益呢
你说的这两种。你说的这两种情况都对。
待处理财产损益不是过度科目吗 多的就直接借原材料 贷待处理财产损益 那贷方又要结转到什么科目呢
。借待处理财产损益贷管理费用。
我买原材料时候直接是借原材贷银行存款 没有记到费用里啊
贷管理费用二级科目 其他吗
存货盘盈盘亏就是这样处理的。 直接冲管理费用就可以直接冲管理费用就可以。明细科目可以写。流动资产盘亏。
好的 谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。