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预付给员工的购货费,先借:其他应收款,贷,银行存款,那么员工把发票拿回来的时候应该怎么冲减呢

2022-02-09 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 13:54

你好 借:原材料等 增值税 贷:其他应收款

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快账用户5120 追问 2022-02-09 13:59

我是这样做的,为什么月底资产负债表上面,其他应付款显示负数,有影响没有

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齐红老师 解答 2022-02-09 14:03

你这个要看一下是不是其他的账务处理出错了

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相关问题讨论
你好 借:原材料等 增值税 贷:其他应收款
2022-02-09
同学你好 其他应收款是其他应付款的相反方向的
2022-02-09
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
你好 这个员工费用 是全额员工承担 还是说员工和 单位各地承担一半? 现在你们是先垫付了 在去员工工资扣除 吗
2020-11-06
借款是用其他应收款。
2023-04-17
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