同学,你好,要调以前年度损益

老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
老师去年汇算清缴的时候有企业不想交税。我暂估了一笔费用。借管理费用暂估。贷其他应收。现在企业费用有了。我是直接做反分录。还是要调以前年度损益啊?
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
老师您好22年暂估了49万的费用,汇缴调出交税了,(小企业会计准则,没有以前年度调整)这个应该如何做分录。 当时的分录是,借:管理费用49、贷:其他应付款
公司注册资金50万,股东1占比百分之10,那她投资100万的话,溢价90万,这90万能用去购买设备吗? 投资分录 借:银行存款100 贷:实收资本10 贷:资本公积-资本溢价90
计提及发放有个税的工资表,两笔分录怎么写
老师你好,我们老板用公司名义贷款,款到公户,又转给老板了,,利息是老板每个月转公户,银行从公户扣款的, 这个怎么做会计分录
你好 老师买的托盘 基本就是发货周转使用 用来装货公司内部使用 这个做什么凭证
老师您好,12月份暂估的收入填在无票收入这里哈,1月份收到发票了,这个上期暂估交过的增值税填在哪里啊
我想请咨询一下老师,我去代账公司那边接账,这个公司是23年成立的,但是她们说接手的时候是从25年6月接的之前的数据都没有。这种账我能接吗
老师,请看图,这是新建的账套在录入期初数,我在科目设置里加了长期待摊费用,但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目,所以总账是按余额填的,但资产那里系统又是按原值列示的,点期初对账导致有摊销差,你们建账的时候是怎么解决的?
老师,请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了,做账挂其他应收款了,这个月又确定能发了,这种这个月做账怎么做,还有这个月需不需要报个税
请问老师,个体工商户做账必须要发票吗,政策依据是什么。谢谢
请问老师,根据毛利率计算的增值税税负率与实际缴纳的增值税税负率相差多少比较合理?
老师那咋做啊?分录?
先把前面那笔分录冲掉,再做 借:以前年度损益调整、 贷:银行存款
老师为了要贷银行存款呢?
还是挂的往来吗?如果是就放往来上面
哦好的明天看看。忘了谢谢老师啊
不客气,很高兴帮你解答