你好,这个月可以补上,然后再红冲。

老师请问7月因要作废一张发票,在发票上写了作废,但在开票软件里没有作废,7月我还是做了销售收入,同时也做了结转成本,8月分我做了红冲发票,8月账里要不要把成本做负数?
请问老师 上月的票本以为作废了 但是没作废成功 等于收入没做 这个月怎么处理呢
老师好,在2月我们开出的有张票盖了作废章,但系统没作废,3月开了个负数冲销那张票,但可我那张票没做过收入,这种情况账务应该怎么处理呀
您好,老师,上月发票开具了,但是没有对公入账,线下结的款,发票当月没有及时作废,这个月怎么作废呢!感谢!
5月有2张发票,系统显示正常发票,但是纸质版的发票已写作废,但是系统没有作废到,现在6月已经跨月了,做不了废,这个怎么处理呢
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
准备开个猪肉铺卖猪肉,纳税这方面要注意什么,谢谢
我司委托A公司代理出口货物,那么税务需要申报出口收入吗,如何申报
老师,请问应收账款计提坏账准备时用的信用减值损失是什么类科目?谢谢
老师,利润是负数,交企业所得税的话,怎么弄
登录电子税务局,提示该网络身份已停用……这种情况有碰到过吗?怎么解决
朴老师就刚才的问题,那个分录,没有应付职工薪酬这个科目,用应付账款科目可以不
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
老师 可是报税的时候是多了销项的 先正常个报吗
你好,对的是的,需要正常申报的。