同学你好 计入应付职工薪酬
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师,您好!公司补贴的10远餐费是不是得计入员工薪金总和里面呢?还有交通补助,和通讯补助,是不是都应该计入工资薪金总和?
老师,每年公司给员工补贴体检费,交通费,和通讯费,他们拿什么发票过来报销可以税前全额扣除呢
老师您好,我们这边个人所得税有个公务费扣除标准,通讯补贴每月240元,交通补贴每月1200元。这个是可以税前扣除的。我把这个标准做进工资表里,随工资发放。请问账务处理怎么做呢?例如工资9000元,通讯补贴240元,交通补贴1200元,个税9000-5000-1200-240-100(公积金)=2460×3%=73.8元。实际发工资是8826.2元。这个分录怎么做呢?主要是通讯补贴和交通补贴怎么入账?
老师,公司每年有员工交通费补贴,体检费补贴,电脑补贴,通讯费补贴,这些补贴我该如何做分录啊
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
不是应该计入职工福利费吗
同学你好 就是通过应付职工薪酬来做
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
嗯 这样做就可以的
要交个税吗
合并工资交个税的哦
有发票,也要交个税吗,什么时候交呢
同学你好 只要合并工资就要交个税