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老师,之前支付给供应商货款。做的分录是 借 原材料 借进项税额 贷应付账款 113,然后供应商给我们返利113,把这个返利的分录是不是做:借应付账款 贷 原材料 贷进项税额转出?

2022-02-11 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-11 19:50

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2022-02-11
您好,这个是是借:原材料 应交税费-进项税额34 贷:应付账款
2023-06-20
你好 你们主营是这个吗 借主营业务成本贷原材料 结转成本了就可以
2020-10-25
你好,冲销之前的分录重新按发票的做,
2020-10-07
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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