你好,预交,你没有享受减免税额,你不填写, 不是汇算清缴,汇算清缴是要必须填写。

您好老师: 1. 个体工商户报工商年报时必须填写网址和网店吗?没有网址和网店的怎么办好? 2. 预缴申报个税时说符合工商户减半征收个人所得税优惠政策,但未享受该减免,请修改。怎么做才能正常申报个人所得税?(是核定征收)
个体工商户,申报生产经营所得,核定征收的。提示填主表、扣除信息专至《个人所得税减免报告》。填完收入申报时,提示未享受减免政策,让修改。在哪修改?
个体户,小规模申报生产经营所得,提示填主表、扣除信息转置《个人所得税减免报告表》,核定征收的,填写收入之后,提交申报又提示未享受减免,让修改。请问我应该在哪修改?
请问老师 个体户申报个人经营所得,提示符合个体工商户减半征收个人所得税优惠政策,但未享受该减免,请添加,在哪里添加?
请问老师在自然人电子税务局(扣缴端)申报年度汇算申报提示——纳税人符合个体工商户减半征收个人所得税优惠政策,但未享受该减免,请修改。在哪里修改呢?
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
没听明白老师,我是想问你在哪修改
就在那个自然人扣缴系统里面,选择生产经营所得,减免事项表里面
可以找到生产经营所得,但是找不到减免政策表。
麻烦你截图,我这边看一下的呢。
老师,先进减免事项表之后点生产经营所得,还是先点经营所得之后再找减免事项表?
截图怎么发不过去呢?
你好,先点经营所得之后再找减免事项表
中午我截图发给您,请老师帮我看一下可以吗?
好的呢,我这边找图发给你看一下。然后选择分类所得
你好,老师,拍照了发不过去
您可以帮我找一下减免事项表吗?
你可以联系当地12366问一下