您好,是的,在三月份。进行申报。

请问老师本月冲红上月发票,申报增值税抵减是不是在3月申报2月份的时候开始抵减
上月开的发票,本月做红冲,申报上月增值税的时候可以直接把红冲部分的税额直接减掉吗
老师,我们去年12月开的票,2月份红冲了,我现在要报2月份的税,红冲的那个在报税的时候在哪里填可以抵减2月份的税
老师,冲红上月发票,增值税不能从上月税额中减除吗,申报增值税只能按上月开具的发票申报是吗?
请问一般纳税人本月申报2月增值税,在抵扣认证的时候,选择认证进项票的时候是只能选择2月份以前的发票吗?3月份的发票不能抵扣是吧?
你好,请问抖店电商数据,财务数据报表有模板嘛。
老师,你好,我们抖店12月收入确认是5万元,但是12月收款5000元,又退款5000元,那我的收入是不是5万加5000,这个退款5000元是5万中的订单退款
个体工商户个人所得税要修改2024年年度汇算清缴时需要修改季度报表吗
想知道上一年工资多少,看借方还是贷方?
老师好 合同结算 会计科目代码是多少 我在哪里可以查到
老师,年底的会计要做哪些事情,就目前2月份
25年的成本专票,26年可以继续入账么
请问老师是谁转货款到公司银行账户就开票给谁吗?
老师,查不到原因的1197.99可以放未分配利润吗?我这个分录对吗
26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税,这个里面包含了25年的年终奖,那这个年终奖属于25年对吧,发放是1月份发放的,计提是在25年12月
那这个月做账的时候红冲这部分应交税费怎么做?还是说正常做
1月份的应收款刚好多了10万是需要红冲的,那我做分录的时候怎么做这个10万
这个月的红冲的需要交税。有进项也可以抵 这个月的红冲的需要交税,有进项也可以抵扣。
红冲就是做原来相反的分录。
这个月应收款也多了不用问是吗?下个月直接冲应收款和税费对吗
是的,就做负数分录,其他不用管。