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老师,我们去年12月开的票,2月份红冲了,我现在要报2月份的税,红冲的那个在报税的时候在哪里填可以抵减2月份的税

2023-03-09 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 15:31

你好,填写在你当初申报的地方,红字填写而已

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你好,填写在你当初申报的地方,红字填写而已
2023-03-09
你好,就按照开的三张发票交税
2025-02-14
收到红字发票后,再填。填在附表二 进项转出项对应的栏目
2021-03-10
你好,是的哈。账务上也要进项转出
2022-01-02
你好,可以,红冲已经缴纳的增值税,一般纳税人大部分是要求留着以后抵扣,你看申报的时候的结果吧。 是填写负数销售额, 这个金额太大,你税务局会问起来。
2025-02-27
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