你好 ;你其他应付款要结平了才行的。这个是挂的什么业务的; 你去看看负债表里面 还有哪些科目有余额?
请问下,我们是分公司,在同一个市区还有一个分公司。我们要注销了,但是还有开出去发票没有收回来钱。像这种情况。我可以把这些没收回来的发票委托另外一个分公司办理收款和付款事宜么。应该怎么处理呢
注销税务被退回来原因是:原来公司有85万的其他应付款,让我们把这个85万调平了,但税务局要看付出去的凭证,这种情况怎么办?
我们公司是小规模纳税人,之前做项目,投入了200万,全部挂在了其他应付款里,因为是指望项目做成功以后,账上有钱,就直接还回去,可是项目失败了,这个200万也不可能还回去了,但是其他应付款一直挂了200万,这个怎么处理好呢?200多万是由不同的人打款进来的。因为永远不可能还回去了,所以其他应付款该怎么做平,符合税法的情况下
您好,老师,有个分公司在我们手机没有过业务,所以我们要注销,但是接账之前有应收100,应付130万,到现在也不确定能不能回来,第一种情况,如果应收回来了,那把应付付完,那应付还差30万付不出去,那这块让谁投钱进来然后再付出去,如果不投钱的话是要按30万的利润交所得税吗?第2种情况,如果都回不来,转成收入和成本也是按30万利润交税?
请问老师,资产负债表上有其他应付款-600万,实收资本500万,税务局打电话要我解释这个大额其他应付款,我写了个说明,解释说建立公司初期做账做错了,借的别人的款计入了实收资本,之后又还给别人了又计入了其他应付款借方,然后税务局就说要我把账调过来,但我不敢调这个账,该怎么办呢?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理