你好;这个进项税是好久的 业务; 你之前分录怎么挂的我看看怎么转出

18年有一张进项票开错了,专管员让做进项转出,让对方红冲重新开发票,会计上该怎么处理呢?
专管员打电话通知一张进项发票存在风险需要进项转出 会计分录怎么做
我收到一张税务局的通知,告知我有一张走逃发票3250.58元在本月要做“进项税额转出”处理,请问我这笔“进项税额转出”这笔分录应该怎么下?
老师,我在2022年3月做了一笔分录: 借:管理费用- 招待费 948.11 应交税费-增(进项)56.89 贷:银行存款1005, 这是当年做的分录,就在昨天税务局打电话说这张票对方作废了,要进项税额转出,请问我现在做进项转出的整个分录怎么写呢?
老师,接到专管员电话,公司前会计有抵扣一张餐费的进项的发票,现在让处理,我现在进项税额转出的话是不是只能等到十月报税的时候才可以操作,现在是做不了进项税额转出的
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
是17年的发票。之前做的是 借 库存商品 进项税额 贷 应付帐款
你好; 现在做借库存商品贷进项税转出; 你货物销售了吗
销售了 都很久了 货物没问题 对方公司问题所以控了发票。我有点不理解为什么借库存商品还增加了呢 老师麻烦说一下 谢谢
你好; 现在补做 :借 利润分配-未分配利润贷库存商品 就行了。
意思就是两笔会计分录。借 库存商品 贷 进项税额转出 借 利润分配 贷 库存商品?
你好;是的。 库存商品不是增加了进项税这部分金额吗 。 那么你就补结转下成本 这部分金额即可
我懂了 意思就是进项税额这部分我不能抵扣税了 但是可以抵扣成本 是这意思吗
你好; 是的。 你要转出来 进项税到 库存商品去; 你不能税前扣除成本 因为你发票都有问题了。 你汇算还得调整 主营业务成本这部分的
不能税前扣除 汇算清缴再调减主营业务成本这部分税额
你好 ; 是的。成本一起调增 ; 你不是原来发票就不对 ; 你要把 对应这笔库存商品 所有成本都调增 的
好的 谢谢老师
没事的;希望能帮到你 ; 满意请给予评价