借应付账款1005 贷利润分配未分配利润948.1应交税费应交增值税进项转出56.89

老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
我2022年有张成本票 ,当时分录是 借: 库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税-进项 11504.42 贷:应付账款 100000,在2024年一月初在电子税务局做了进项税额11504.42元的转出,税款没交,准备下个月多认证个进项税给抵扣了,请问一下账上的进项税额转出详细分录怎么写呢
老师,我在2022年3月做了一笔分录: 借:管理费用- 招待费 948.11 应交税费-增(进项)56.89 贷:银行存款1005, 这是当年做的分录,就在昨天税务局打电话说这张票对方作废了,要进项税额转出,请问我现在做进项转出的整个分录怎么写呢?
老师,请问一下个人出租门面房,2佰多平米,年租金10万,要税务局代开增值税专票,个人需要交哪些税?税率各是多少?谢谢老师
印花税7月8月9月没有交,可以补吗?
老师,送货单上有A产品1件*500元=500元,B产品1件*2000元=2000元,弹簧2件*O元=0元,老师,这个弹簧开票怎么处理,不开吗?我也要结转弹簧的成本吧
工会参加市职工运动会可以买红牛饮料正常入帐吗
老师,股东打实收资本公司,打超出部分应该怎么处理?
想咨询下:项目名称“文化服务”*票款,这种费用,除了职工福利,还可以用什么方式入账?
更正某一年的申报表产生多缴税款,包含增值税及附加税,这部分多缴税款,后期正常申报的时候会抵扣,如何做分录
22年-25年,月租金做的付500元租金分录,且企业所得税没有调出来,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
请问老师,混凝土生产制造行业能采用简易征收方式吗?
郭老师好,接上一个问题,我想问一下那就是比如美团和抖音平台开了多少发票,就在电子税务系统报开票收入,如果在抖音或美团平台没有开票,那就是在电子税务局系统无票收入是吧