你好,那你看下是不是提前收 给对方提供货物或者是服务吗?

老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
刚接手之前会计账,应收账款好多在贷方,现在也跟这单位没有往来,怎么调平应收账款
之前会计的应收账款都在贷方,我问过老板,老板说没有预付账款,都结账了,现在怎么填应收账款的贷方,会计分录怎么调
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
明明是收到银行存款,之前会计都做的是库存现金,现在应收账款好多科目在贷方,也没有现金冲回,这帐怎么调
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
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老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
不是提前收的,是运费,运输公司
在这会计上面的是手工账,老会计用现金结的账,后来这会计用财务软件,开了应收账款科目,就变贷方,现在找也找不到
年度太久,没办法找
借银行存款贷应收账款,如果是这么做的话,这个就是提前收取的。
用现金冲回,账上没有那么多现金
如果金额太大的话,现金也不可以不合理。
就是太大,没办法冲回
那你看一下你是不是隐瞒了收入。
没有 是一开始,2个会计账务处理错误
好,那实际业务是什么情况。
应收账款在贷方,现在没有业务往来
你好,实际业务是什么业务?你不是说人家做错吗?那正确的应该是哪一个科目?
借银行存款,贷应收账款
都说是运输公司,运费
你好,也就是你的收入借应收账款贷主营业务收入应交税费,只要你给对方提供了服务,可以做这个的无票收入,如果没有给对方提供服务,这一部分钱不需要退回去借应收账款贷营业外收入,你需要自己判断一下。
我都说是会计账务处理错了
你说的运输公司运费,你们单位主营是运输吗? 你说的运输公司运费我理解的就是你们单位是主营运输收取的运输运费。
如果是销售货物的,这是代扣代缴的吗?代收代付的,那你应该也有支付,你当时支付分录怎么做的。
主要运输收了
你好,截图看一下你的经营范围。
主要运输收了这个是主要是运输收入吗?如果是的话,你们提前收到的运输款,借银行存款贷应收账款,这个是正确的,你一直说人家是错误的,那你认为账上是怎么做?
可以写一下你自己的分录。
他做的账是借库存现金贷应收账款,没有汇入银行的,他都是用库存现金结算,但是人家单位后来是汇入银行存款的,下面会计接账时,借银行存款,贷应收账款,这样就形成余额在贷方了
我写是现金收入,就借库存现金,贷应收账款,是银行汇款,就借银行存款,贷应收账款
这个应收账款没有错,只不过是他的库存现金是错了,你给他改成借银行存款,贷库存现金就可以的。