你好,那你看下是不是提前收 给对方提供货物或者是服务吗?
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
刚接手之前会计账,应收账款好多在贷方,现在也跟这单位没有往来,怎么调平应收账款
之前会计的应收账款都在贷方,我问过老板,老板说没有预付账款,都结账了,现在怎么填应收账款的贷方,会计分录怎么调
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
应收账款余额在贷方要怎么调账,原本应收账款科目应该是0,之前会计做账时候没做对,挂了10万的账在应收账款贷方
老师,个体工商户经营范围有水泥制品销售,能不能开混凝土C30销售
你好老师:刚进入一家制造型企业,预计明年申请高新,发现它的研发费用没有通过研发支出,直接计入了管理费用,在管理费用下设了几个项目,这样的话,可不可以?
请讲解十月份企业所得税预缴申报修改后的财务报表申报变化怎么填。包括小规模纳税人和一般纳税人。其中本月数和本期数,应该取哪个期的数值。
老师,我的利润表里面管理费用出来负数,这个怎么找啊,是不是账错了
老师,小规模纳税人无票收入3万怎么申报?
9月份工资,10月6日发放的,什么时候申报个税
老师,商贸公司销货可以私卡收钱吗
老师好!请问电子税务局系统里的所有发票都要打印出来吗?有的报销了,有的没报销,怎么才能分清楚呢?报销完的可以从系统里删除吗?
老师,我们抖音平台达人佣金开不了发票,HG这个怎么处理好
进出口企业有一台车需要做报废,我们要怎样处理?
不是提前收的,是运费,运输公司
在这会计上面的是手工账,老会计用现金结的账,后来这会计用财务软件,开了应收账款科目,就变贷方,现在找也找不到
年度太久,没办法找
借银行存款贷应收账款,如果是这么做的话,这个就是提前收取的。
用现金冲回,账上没有那么多现金
如果金额太大的话,现金也不可以不合理。
就是太大,没办法冲回
那你看一下你是不是隐瞒了收入。
没有 是一开始,2个会计账务处理错误
好,那实际业务是什么情况。
应收账款在贷方,现在没有业务往来
你好,实际业务是什么业务?你不是说人家做错吗?那正确的应该是哪一个科目?
借银行存款,贷应收账款
都说是运输公司,运费
你好,也就是你的收入借应收账款贷主营业务收入应交税费,只要你给对方提供了服务,可以做这个的无票收入,如果没有给对方提供服务,这一部分钱不需要退回去借应收账款贷营业外收入,你需要自己判断一下。
我都说是会计账务处理错了
你说的运输公司运费,你们单位主营是运输吗? 你说的运输公司运费我理解的就是你们单位是主营运输收取的运输运费。
如果是销售货物的,这是代扣代缴的吗?代收代付的,那你应该也有支付,你当时支付分录怎么做的。
主要运输收了
你好,截图看一下你的经营范围。
主要运输收了这个是主要是运输收入吗?如果是的话,你们提前收到的运输款,借银行存款贷应收账款,这个是正确的,你一直说人家是错误的,那你认为账上是怎么做?
可以写一下你自己的分录。
他做的账是借库存现金贷应收账款,没有汇入银行的,他都是用库存现金结算,但是人家单位后来是汇入银行存款的,下面会计接账时,借银行存款,贷应收账款,这样就形成余额在贷方了
我写是现金收入,就借库存现金,贷应收账款,是银行汇款,就借银行存款,贷应收账款
这个应收账款没有错,只不过是他的库存现金是错了,你给他改成借银行存款,贷库存现金就可以的。