你好,应收账款转到营业外支出,应付账款转到营业外收入。
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
老师您好,我想问一下,如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的,但是他们没有用财务软件,只是用电子表格记录应付应收款,费用之类。费用还没有发票,直接就报销了,仓库从来都没有盘点,也不知道还有多少货,也碎了很多镜子,也没有盘点过,他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会,现在要请专业的会计做正规的账,我想问一下老师,如果我去接手的话应该从哪里下手。
您好,老师,我们有个公司从接手过来就没有业务,现在想注销,但是之前有100多万的应收和应付,也都不回款了,这块怎么平账
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
老师,我想问一下我们处置了固定资产损失了60000要入资产处置损益,账套里没有这个科目该怎么办?
产品的采购发票几年内补上有效
计算个税的时候,个人部分缴纳的大病医疗十几元可以扣除吗?
老师,请问下,老板卖了公司账上的两个汽车,我是在电子税局全量发票查询里看到的二手车销售统一发票,一张10万卖给个人的,1张1万卖给一家公司的,我这边要做些什么,以前买的时候是抵扣了进项的,我要不要开票出去,还是说下月报增值税时在附表一未开具发票那栏填写,按二手车销售统一发票金额填写吗,实际不止这个金额,我听老板说越野车卖的30万
老师,作业成本法在实际工作中是怎么进行的?
老师你好,我就想问一下,现在就是说嗯强制让企业上社保,嗯,像我们这种嗯公司的员工就是自己人就是自己的股东,这种情况下肯定自己不会举报自己,一般情况下有必要替换成退休人员吗?不上保险的话,就是说税务局会查,公司会强制让上社保吗?
价税合计是24500 税额怎么算来,还有收入金额
公司开的机械租赁的出去,油票和维修费都可以算成本吗
这样有税务风险吗,注销的时候,但是应收多应付少,不就要交企业所得税了
对,但是你不转的话,税务局也会让你交税的。
不对,是应付多应收少,那就是利润负数,本来利润也是负数
对呀,比如是应付你付不出去了,就转到营业外收入的。
那比如现在账上结转完接着去注销,那是按今年的利润交,还是弥补完以前年度的利润再交
有弥补亏损按照弥补亏损的申报
季报不是不能弥补亏损吗,4月把账结了,也不用交所得税,那注销的时候税务那边就会自动用弥补亏损是这个意思吗,多退少补
季度申报的时候,如果你没有做汇算清缴的话是不能弥补亏损的。
老师,我的意思是,现在把应收应付转成利润,那4月的利润就是20万了,但是去年的未分配利润是-24万,4月的企业所得税也报不了,那现在去注销税务是按-4万看利润吗,还是按20万看利润再补税
就按照之前截止到三月份的利润注销
就按20万交吗,那前面的亏损不弥补了?
比如说你要注销的时候的话,税务局一般会看您的财务报表上的,一般不会看你弥补亏损的金额。
那这样的话不合理吧,那等到明年汇算清缴我们可以自己用弥补亏损啊,报完以后再注销了
你可以等你做完汇算清缴再注销去。