你好,应收账款转到营业外支出,应付账款转到营业外收入。
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
#提问#老师,接了个公司,帐有点乱,应收账款上有100多万,前面会计说之前遗留的问题,发票开了,钱收不回来,应付账款里有几百万,说是,老板个人掏腰包付过了,还有其他应付款几百万,这些科目我怎么调平?
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
老师您好,我想问一下,如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的,但是他们没有用财务软件,只是用电子表格记录应付应收款,费用之类。费用还没有发票,直接就报销了,仓库从来都没有盘点,也不知道还有多少货,也碎了很多镜子,也没有盘点过,他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会,现在要请专业的会计做正规的账,我想问一下老师,如果我去接手的话应该从哪里下手。
您好,老师,我们有个公司从接手过来就没有业务,现在想注销,但是之前有100多万的应收和应付,也都不回款了,这块怎么平账
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
这样有税务风险吗,注销的时候,但是应收多应付少,不就要交企业所得税了
对,但是你不转的话,税务局也会让你交税的。
不对,是应付多应收少,那就是利润负数,本来利润也是负数
对呀,比如是应付你付不出去了,就转到营业外收入的。
那比如现在账上结转完接着去注销,那是按今年的利润交,还是弥补完以前年度的利润再交
有弥补亏损按照弥补亏损的申报
季报不是不能弥补亏损吗,4月把账结了,也不用交所得税,那注销的时候税务那边就会自动用弥补亏损是这个意思吗,多退少补
季度申报的时候,如果你没有做汇算清缴的话是不能弥补亏损的。
老师,我的意思是,现在把应收应付转成利润,那4月的利润就是20万了,但是去年的未分配利润是-24万,4月的企业所得税也报不了,那现在去注销税务是按-4万看利润吗,还是按20万看利润再补税
就按照之前截止到三月份的利润注销
就按20万交吗,那前面的亏损不弥补了?
比如说你要注销的时候的话,税务局一般会看您的财务报表上的,一般不会看你弥补亏损的金额。
那这样的话不合理吧,那等到明年汇算清缴我们可以自己用弥补亏损啊,报完以后再注销了
你可以等你做完汇算清缴再注销去。