当时的分录是怎么做的?
老师,你好!请问一下一般纳税人,税务局查出了我们一张16年的进项发票是异常发票,要求我们在今年5月份转出,那么是不是原材料及进项税额也要同时转出?
你好老师,我们去年收到的几张进项票不可以用,今年要求进项转出,账务怎么做
你好老师,我们去年收到的几张免税票不可以用,今年要求进项转出,账务怎么做
你好老师,我们去年收到的几张进项票不可以用,今年要求进项转出,我们是冲红呢还是进项转出,不太理解进项转出的流程
你好老师,我们去年有几张免税票不可以抵扣,当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是,专管员让做进项转出,是不是要交转出金额的税?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
借,库存,进项税额,贷,应付账款
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出这个库存商品结转到主营业务成本吗?
有呢,去年八九月了
借以前年度损益调整贷,库存商品再补上一个这个。
那需要冲红之前的发票吗
不需要之前的不用动。
那为什么要调整损益
我有点区分不了冲红之前发票和做进项转出的分录
第一个分录,借库存商品贷,进项转出,这个看不出来,你进项转出的吗?
算商品都有二级科目的,不是吗?
因为涉及到之前年度的损益类科目都用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来。
这个跟冲红之前的发票有何区别
你好,跨年红冲涉及到损益类的科目,也是用以前年度损益调整之前的分录不变,金额是负数。损益类的科目用以前年度损益调整来代替。
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出红冲的分录是这个。
冲红了就不用进项转出了?
红冲了,需要做进项转出的。
做两次进项转出?红冲的时候就进项转出,还需要再单独做一笔进项转出吗
你好,你能给我写出分录来看一下吗?你是不是混了?红虫借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出,这个是单独做进项转出的哪有两笔做进项转出。
就是说之前有问题的发票,冲红和做进项转出都可以?
可以的,可以这么做的。
那我们税务局现在让我们进项转出,我们需要进项票,是由于对方发票的问题、所以我们让他把之前票作废给我们重新开,我怎么感觉这个过程下来我们还是要交进项税转出的金额税款
你好,需要的,因为你们之前多抵扣了,如果对方给你开发票了,可以用新的发票认证抵扣。