当时的分录是怎么做的?

老师好!请问我去年认证一张物流发票,由于这张发票没有备注,所以税务那边要求做进项转出。另外成本都要转出,请问我今年应该如何做转出的相关分录。
你好老师,我们去年收到的几张进项票不可以用,今年要求进项转出,账务怎么做
你好老师,我们去年收到的几张免税票不可以用,今年要求进项转出,账务怎么做
你好老师,我们去年收到的几张进项票不可以用,今年要求进项转出,我们是冲红呢还是进项转出,不太理解进项转出的流程
你好老师,我们去年有几张免税票不可以抵扣,当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是,专管员让做进项转出,是不是要交转出金额的税?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
借,库存,进项税额,贷,应付账款
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出这个库存商品结转到主营业务成本吗?
有呢,去年八九月了
借以前年度损益调整贷,库存商品再补上一个这个。
那需要冲红之前的发票吗
不需要之前的不用动。
那为什么要调整损益
我有点区分不了冲红之前发票和做进项转出的分录
第一个分录,借库存商品贷,进项转出,这个看不出来,你进项转出的吗?
算商品都有二级科目的,不是吗?
因为涉及到之前年度的损益类科目都用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来。
这个跟冲红之前的发票有何区别
你好,跨年红冲涉及到损益类的科目,也是用以前年度损益调整之前的分录不变,金额是负数。损益类的科目用以前年度损益调整来代替。
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出红冲的分录是这个。
冲红了就不用进项转出了?
红冲了,需要做进项转出的。
做两次进项转出?红冲的时候就进项转出,还需要再单独做一笔进项转出吗
你好,你能给我写出分录来看一下吗?你是不是混了?红虫借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出,这个是单独做进项转出的哪有两笔做进项转出。
就是说之前有问题的发票,冲红和做进项转出都可以?
可以的,可以这么做的。
那我们税务局现在让我们进项转出,我们需要进项票,是由于对方发票的问题、所以我们让他把之前票作废给我们重新开,我怎么感觉这个过程下来我们还是要交进项税转出的金额税款
你好,需要的,因为你们之前多抵扣了,如果对方给你开发票了,可以用新的发票认证抵扣。