是的,需要做以前年度损益调整

跨年度多计提的附加税如何冲减,没有以前年度损益调整科目
以前年度损益调整需要计提吗?
调整以前多计提的印花税.放在了税金及附加.以前年度损益调整分录怎么写呀
以前年度计提附加税多计提了,是不是需要调整以前年度损益
你好老师,去年多计提了折旧,今天还在计提,是今年加去年多计提的总数都走以前年度净损益调整,还是今年的在本年重回,去年的走以前年度损益调整。谢谢
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
那是不是应该借附加税贷以前年度损益 然后再借以前年度损益贷利润分配未分配利润
我把之前多计提的现在红冲更正成正确的以后,调整以前年度应该借以前年度损益贷附加税多计提的借利润分配未分配贷以前年度损益
借应交税费-附加 贷以前年度损益
我把之前多计提的现在红冲更正成正确的以后,调整以前年度应该借以前年度损益贷附加税多计提的借利润分配未分配贷以前年度损益
是不是应该这样做?
借应交税费-附加 贷以前年度损益 借利润分配-未分配 贷以前年度损益 就这样就完事