咨询
Q

老师,去年的营业税金及附加多计提了怎么办?要用以前年度损益调整科目吗?

2022-03-30 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 10:11

对,用以前年度损益调整。

头像
快账用户1935 追问 2022-03-30 10:12

可以不用以前年度损益调整科目吗?就用营业税金及附加冲回吗?

头像
齐红老师 解答 2022-03-30 10:13

如果金额很小的话可以

头像
齐红老师 解答 2022-03-31 16:50

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对,用以前年度损益调整。
2022-03-30
对,必须要通过以前年度损益调整来作账
2022-03-03
对的,是的,需要这么做的。
2023-05-06
你好 你这个旧200多阿,可以不适用以前年度损益调整科目的
2022-09-21
您好, 是的, 是以前年度损益调整,这要更正申报22年年报和所得税汇缴申报表哦, 账有错就是用以前年度损益调整,纯税会差异不用以前年度损益调整的, 2013年新生效的是《小企业会计准则》该准则按未来适用法,取消以前年度损益调整科目,发生的相关业务直接计在当期损益。 比如补交所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税就可以了。这是说的我们的账务处理本身没有问题,按权责发生制来的。 《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2025-04-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×