您好 现在做帐,把管理费用科目换成以前年度损益调整。

老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
老师,收到2021年9月发票,款未付,分录可以做成借:管理费用~研发费用 应交税费~进项税额 贷:应付账款
之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
2025年未分配利润变动情况与企业所得税申报情况不一致,请核实是否存在申报错误的情况 作变更股权 是什么问题
你好老师,请问我们24年工地进的材料发票直接入成本了。但是项目经理说还有一批材料没用完,需要卖给别人,这都26年了,请问怎么调账
老师,公司是生产制造一次性纸杯碗小工厂,平常对接的客户支付方式大多是刷信用卡、花呗、微信、支付宝这些,现在想办个个体户,开个经营收款码,对接客户的支付方式,费率低些,方便收款,。对公司来说我需要做好哪些税务风险?个体工商户,需要税务登记需要做账吗?是按什么方式核定税种
老师,您好,我想问一下,我们公司有两台设备,总金额是12万左右,只用到2年,然后老板说当废铁卖掉了,只卖了几千块钱,请问这个合理吗。我该怎么处理比较好呢,老板私下处理的,也没有发票往来。
上缴税金是指当年实际入库数吗?例如增值税是去年12月发生额到当年11月发生额
老师 我刚看资产负债表;预付账款期末余额是负数;应该调到哪个科目借方还是贷方;预收账款也是负数怎么调 调到哪儿科目哈
老师我们12月购进一辆二手车,当时收到的是普票已入固定资产,现在4月又要出售,需要缴纳13%税,所以让对方补开了专票可以抵扣。那现在是收到13%专票,税额是要冲减之前入资产的金额吗,本月又要出售,这个对折旧这些有影响吗,需要调整吗
老师,要是2022年付款了是不是借:应付账款 贷:银行存款
是的,分录是正确的。
好的,谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。