还是会的,因为这里是累计12个月,超过500万,他就会被升为一般纳税人。但是你这种情况,你可以考虑下你的主管税务机关的管理员去申请一下,看能不能让你这个企业不升维,但是能不能够批准,要看你主管税务机关的意见。

个体户在2021年年度10个月内开票490万,然后在今年2022年1月份开了30多万,已经超了500万,我把1月份的多开的30多万,开红冲,行吗?这样还会升为一般纳税人吗?
我想咨询一下连续12个月收入超过500万就会变成一般纳税人。但是我们是去年开业的。去年250万。今年四月份之前110万。然后免税之后超后430多万。已经超过500万。但是还小规模纳税人。是不是免税的这部分不算500万的收入
我公司是小规模纳税人 目前(一、二季度)已开票77万 但是今年还要开480万出去 意味着年开票已经超过500万了 这480万在9月份开出 我想问一下 是开票下个月(10月)变一般纳税人 还是明年才变为一般纳税人?还有就是这480万是按小规模纳税人全额纳税 还是按一般纳税人全额缴纳?
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
请问老师小规模公司到去年12月底已经开了490多万的发票了,今年公账上收到的140多万预付款还没有给客户开发票的,如果在一季度全部开出来有风险吗?开出来是不是下个月就得升一般纳税人了?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
红冲也会的吗?
我就说,这30多万,开错了呢?
因为你冲红,你是在二月份去冲红呀,这个并没有影响之前的500万的销售额。
我就说开错了,实际销售额,没那么多
就你这种情况,只能给管理员申请一下,能不能够批准,要看他的处理意见。
这个销售额500万是含税销售额,还是价税合计销售额
是不含增值税的销售额500万。
谢谢你的回答
不客气,你向你的管理员问一下这个情况,看他那边怎么说。