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老师,您好,请问一下,刚接手一家小规模企业,但是发现以前会计,做的进项税额有余额,我要怎么调呢?

2022-02-17 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 12:20

你好,可以把它结转到转出未交增值税里面的。

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快账用户7901 追问 2022-02-17 12:24

小规模企业,不是应该没有进项税额的么

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快账用户7901 追问 2022-02-17 12:25

而且这个企业进项税额在贷方

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齐红老师 解答 2022-02-17 12:26

你好,当时的分录是怎么做的?小规模是没有进项的。

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快账用户7901 追问 2022-02-17 12:27

我刚接手,那我是要查一下之前的账,是么

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齐红老师 解答 2022-02-17 12:29

对的是的,需要查一下明细帐。

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快账用户7901 追问 2022-02-17 17:52

老师,你好,我们查了账,是挂错,销项挂到进项了,要怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2022-02-17 17:54

借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税销项。

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你好,可以把它结转到转出未交增值税里面的。
2022-02-17
你好,年初和期初都是录入去年12月末的
2024-04-02
你好,找不到原因没办法调账的
2022-02-15
1 销项和进项可以有余额,不结转的话就有余额 2留低和你的应交税费,应交增值税,你看下借方余额一致不
2025-03-19
你的理解基本对,但有个关键纠正,小规模纳税人不存在 “进项税额转出” 的说法,具体处理方式如下: 账务处理:要先红字冲销这张虚开发票对应的入账分录,把已计入的成本或费用冲掉,不能将该笔金额作为合规成本留存。 税务处理:汇算清缴时,需在企业所得税纳税申报表的纳税调整增加项中填报该发票金额,这部分支出不能税前扣除,会相应增加应纳税所得额并缴纳对应企业所得税。 另外,若能证明是善意取得虚开发票,且能重新从销售方取得合法有效发票,这笔支出可按规定税前扣除。
2025-12-15
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