你好 ; 多缴纳的 电子税务局去申请退税或者是 自动抵减多缴纳的。 多缴纳的会在预缴栏次去抵减的

11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退
你好老师,我公司9月份进行留抵退税,所有进项税已全部退回,在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣,3月已做账务处理,但增值税报表上因有进项税,所以一直为享受减免,请问,9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗?账务和增值税报表该怎么弄?
我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票,税率3%,由于客户要求是开13个点的,所以导致这个交易终止,客户在1月份退了我的票,我在1月份申报上个季度的时候就交了税款,客户退票之后我在2月份全部冲了红,这个月申报成了负数申报,产生退税,这个退税理由要怎么写
老师,我司和A地产合作康养项目,A地产出房子,我司出装修,按35 65分成!请问如何入账?
我想问下这个分录要怎么写?
小规模纳税人开出1%专用发票给客户,客户也是按1%抵扣是吗?
老师,汽油开专票,可以进项抵扣吗
我公司是商业管理公司,为商场经营商户提供管理服务。为促进销售,我公司发放消费券,消费者领取消费劵以后在商场消费,经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
老师,我公司要做资产减值入账,需要哪些资料,才能税前扣除?或者说是做为会计记账的佐证。
老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗,年底利润分红和发工资不影响对吗
老师,请问劳务公司申报劳务报酬,产生的个税工人自己怎么缴纳呢?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元,其中 第三季度开具红冲专票47000元,开具普通发票6.4万(是线上客户要求开具) 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据,是否要缴纳超过30万增值税? 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数!谢谢! 刚问郭老师,填写第3栏,税务提示未超过免税标准申报,我是要扣减填写到10栏吗?老师怎么填写?
预交的需要自己填,
你好; 预缴的 你们根据你们实际预缴的金额去弄; 这个一般是自动的
提示预交不能大于0怎么回事啊,谢谢
你好 ; 你们之前做了红冲分录没有 ; 和红冲发票没有; 红冲了 你注意看下 你当期的增值税是与你预缴的 是否抵减了
但是我这次没有抵减,应该实交1135.11。但是最后本期应交还是2300,怎么办?
你好 ; 没有抵减 ; 那说明你预缴 税费不对 ; 你去看看之前实缴的数据没有代入 表格的;找税务局给你处理下才行的
红冲了,红冲那个月缴税额是0,
你好 ; 红冲了如果你当期么有税费产生 ;那么就是0 哦; 而且你预缴栏次应该是负数 代表你多缴纳了税费
麻烦看一下吧,谢谢
你好; 这个是不是就是你红冲后 多缴纳的税费 ; 你 看下金额。 这个就是代表多缴纳了
是的,这是上月红冲的,上月交税金额是0.多交的需要在上月抵减还是在这月抵减,抵减的话退税金额填在哪一栏,谢谢
你好; 多缴纳的 在现在这个月抵减。 你申报表里面应交2300 。 你 抵减了 这个 金额后 你应交1135.11 是对的呀 ; 申报表体现了抵减了哦
但是是黄色的,保存不了,显示28栏数据不能大于0
你好; 这个找税务局给你处理下 ; 正常应该可以写的
好吧,谢谢
这个应该是系统原因 ; 找税务局给你看看