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11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!

2022-02-17 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 12:41

你好 ;    多缴纳的 电子税务局去申请退税或者是     自动抵减多缴纳的。 多缴纳的会在预缴栏次去抵减的  

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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:44

预交的需要自己填,

预交的需要自己填,
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齐红老师 解答 2022-02-17 12:45

你好;  预缴的 你们根据你们实际预缴的金额去弄; 这个一般是自动的   

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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:46

提示预交不能大于0怎么回事啊,谢谢

提示预交不能大于0怎么回事啊,谢谢
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齐红老师 解答 2022-02-17 12:47

 你好 ;  你们之前做了红冲分录没有 ; 和红冲发票没有; 红冲了 你注意看下 你当期的增值税是与你预缴的 是否抵减了   

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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:48

但是我这次没有抵减,应该实交1135.11。但是最后本期应交还是2300,怎么办?

但是我这次没有抵减,应该实交1135.11。但是最后本期应交还是2300,怎么办?
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齐红老师 解答 2022-02-17 12:49

 你好 ;    没有抵减 ; 那说明你预缴 税费不对 ;  你去看看之前实缴的数据没有代入  表格的;找税务局给你处理下才行的  

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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:49

红冲了,红冲那个月缴税额是0,

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齐红老师 解答 2022-02-17 12:50

 你好 ;  红冲了如果你当期么有税费产生 ;那么就是0  哦;    而且你预缴栏次应该是负数  代表你多缴纳了税费   

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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:50

麻烦看一下吧,谢谢

麻烦看一下吧,谢谢
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齐红老师 解答 2022-02-17 12:52

你好;  这个是不是就是你红冲后 多缴纳的税费 ; 你 看下金额。 这个就是代表多缴纳了   

你好;  这个是不是就是你红冲后 多缴纳的税费 ; 你 看下金额。 这个就是代表多缴纳了   
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快账用户7253 追问 2022-02-17 12:56

是的,这是上月红冲的,上月交税金额是0.多交的需要在上月抵减还是在这月抵减,抵减的话退税金额填在哪一栏,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-17 12:58

 你好;       多缴纳的 在现在这个月抵减。 你申报表里面应交2300 。  你 抵减了 这个 金额后     你应交1135.11  是对的呀 ;   申报表体现了抵减了哦  

 你好;       多缴纳的 在现在这个月抵减。 你申报表里面应交2300 。  你 抵减了 这个 金额后     你应交1135.11  是对的呀 ;   申报表体现了抵减了哦  
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快账用户7253 追问 2022-02-17 13:01

但是是黄色的,保存不了,显示28栏数据不能大于0

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:01

 你好;   这个找税务局给你处理下 ;    正常应该可以写的   

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快账用户7253 追问 2022-02-17 13:02

好吧,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:03

   这个应该是系统原因 ; 找税务局给你看看   

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同学:您好,3%的税款,要退。1月产生的直接缴纳,不能直接抵扣。 首先把错开的发票,开具负数发票。在开负数发票的征期当月,销项表,就会带出负数发票信息。
2022-02-17
你好 ;    多缴纳的 电子税务局去申请退税或者是     自动抵减多缴纳的。 多缴纳的会在预缴栏次去抵减的  
2022-02-17
同学你好,附加税的余额会计分录: 借:营业外支出 贷:应交税费-附加税
2021-01-08
嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了
2022-02-21
同学你好,建议根据实际缴税的去调整数据,你挂账一笔交税费的分录,
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