你好 ; 多缴纳的 电子税务局去申请退税或者是 自动抵减多缴纳的。 多缴纳的会在预缴栏次去抵减的

11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退
我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票,税率3%,由于客户要求是开13个点的,所以导致这个交易终止,客户在1月份退了我的票,我在1月份申报上个季度的时候就交了税款,客户退票之后我在2月份全部冲了红,这个月申报成了负数申报,产生退税,这个退税理由要怎么写
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
预交的需要自己填,
你好; 预缴的 你们根据你们实际预缴的金额去弄; 这个一般是自动的
提示预交不能大于0怎么回事啊,谢谢
你好 ; 你们之前做了红冲分录没有 ; 和红冲发票没有; 红冲了 你注意看下 你当期的增值税是与你预缴的 是否抵减了
但是我这次没有抵减,应该实交1135.11。但是最后本期应交还是2300,怎么办?
你好 ; 没有抵减 ; 那说明你预缴 税费不对 ; 你去看看之前实缴的数据没有代入 表格的;找税务局给你处理下才行的
红冲了,红冲那个月缴税额是0,
你好 ; 红冲了如果你当期么有税费产生 ;那么就是0 哦; 而且你预缴栏次应该是负数 代表你多缴纳了税费
麻烦看一下吧,谢谢
你好; 这个是不是就是你红冲后 多缴纳的税费 ; 你 看下金额。 这个就是代表多缴纳了
是的,这是上月红冲的,上月交税金额是0.多交的需要在上月抵减还是在这月抵减,抵减的话退税金额填在哪一栏,谢谢
你好; 多缴纳的 在现在这个月抵减。 你申报表里面应交2300 。 你 抵减了 这个 金额后 你应交1135.11 是对的呀 ; 申报表体现了抵减了哦
但是是黄色的,保存不了,显示28栏数据不能大于0
你好; 这个找税务局给你处理下 ; 正常应该可以写的
好吧,谢谢
这个应该是系统原因 ; 找税务局给你看看