你好 ; 多缴纳的 电子税务局去申请退税或者是 自动抵减多缴纳的。 多缴纳的会在预缴栏次去抵减的

11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
11月份开错税率3%,全额交税,12月做废3%重开9%的,税额全部抵扣不必交税,这样的话11月全部交的3%税额就需要退回,,但是我没退报税正常报了,请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税,怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢!
老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退
我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票,税率3%,由于客户要求是开13个点的,所以导致这个交易终止,客户在1月份退了我的票,我在1月份申报上个季度的时候就交了税款,客户退票之后我在2月份全部冲了红,这个月申报成了负数申报,产生退税,这个退税理由要怎么写
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
预交的需要自己填,
你好; 预缴的 你们根据你们实际预缴的金额去弄; 这个一般是自动的
提示预交不能大于0怎么回事啊,谢谢
你好 ; 你们之前做了红冲分录没有 ; 和红冲发票没有; 红冲了 你注意看下 你当期的增值税是与你预缴的 是否抵减了
但是我这次没有抵减,应该实交1135.11。但是最后本期应交还是2300,怎么办?
你好 ; 没有抵减 ; 那说明你预缴 税费不对 ; 你去看看之前实缴的数据没有代入 表格的;找税务局给你处理下才行的
红冲了,红冲那个月缴税额是0,
你好 ; 红冲了如果你当期么有税费产生 ;那么就是0 哦; 而且你预缴栏次应该是负数 代表你多缴纳了税费
麻烦看一下吧,谢谢
你好; 这个是不是就是你红冲后 多缴纳的税费 ; 你 看下金额。 这个就是代表多缴纳了
是的,这是上月红冲的,上月交税金额是0.多交的需要在上月抵减还是在这月抵减,抵减的话退税金额填在哪一栏,谢谢
你好; 多缴纳的 在现在这个月抵减。 你申报表里面应交2300 。 你 抵减了 这个 金额后 你应交1135.11 是对的呀 ; 申报表体现了抵减了哦
但是是黄色的,保存不了,显示28栏数据不能大于0
你好; 这个找税务局给你处理下 ; 正常应该可以写的
好吧,谢谢
这个应该是系统原因 ; 找税务局给你看看