你好,对方给你开发票吗?一般是记入营业外支出

老师,您好,我们是建筑施工单位向甲方付了罚款,应该如何做账?
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
我们是建筑施工单位。合同是100万,我们开给甲方的发票也是100万。甲方打款给我们打了1018,000.,甲方给我们多打的18,000,我应该怎么入账呢?
老师你好,我们是建筑企业,甲方因为我们施工围挡没做好,罚款1万元,这个罚款能税前扣除吗
老师您好!我们公司是水电站,正在建设,我们公司是甲方,现在施工队问我们甲方预借了一笔工程款,这是我们代建设单位支付的,这种情况应该如何在账中体现出来呢?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
不开发票
公对公付款
您好,记入营业外支出,但是不可以企业所得税前抵扣
好的,谢谢老师
不客气,欢迎下次提问满意请好评,谢谢