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@思羽老师,房地产公司1月份开具不征税发票100W,2月份预交增值税及附加,还有预交什么税费吗?

2022-02-18 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-18 09:09

您好!你如果印花税已经交过,就没有了

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您好!你如果印花税已经交过,就没有了
2022-02-18
同学你好 填写在附表一不征税栏就可以
2022-02-15
你好 ;  你们房地产企业预收款 是需要报增值税的   
2022-02-15
同学你好,“不征税”发票适用于企业并未发生增值税应税行为而开具的发票,因此小规模纳税人及一般纳税人开具“不征税发票”后均不需要在对应申报期填写《增值税纳税报表》及其附列资料。 温馨提示: (1)国家税务总局公告2016年第18号规定,一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。因此房地产企业销售自行开发的房地产开具的602“销售自行开发的房地产项目预收款”的不征税发票对应的预收款,不需要在次月的《增值税纳税申报表》及其附列资料填写,但需填报《增值税预缴税款表》按3%预征率预缴增值税。 按不征税收入开具了发票后,作为一般纳税人申报增值税时,不需要申报。若系统出现与开票系统比对不一致的提示,需要您前往主管税务机关进行处理。
2022-02-14
你得看下二月份是不是又是其他的销售额 两个不一样的 是的话不能直接抵扣还是需要预缴
2022-03-24
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