你好,学员,费用按照实际报销的入账即可的
老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,因为这笔税款要9月申报缴纳,我7月做在应交税费—应交增值税(销项税额),8月也不缴纳这笔税款,但不交这笔税款,这样这个科目产生贷方余额了,怎么做账务处理好呢?
老师好!假设应报销金额1262.04,实报销1262,0.4没打也不报了,这个0.4怎么记科目呢
老师,你好。我想问一下现在有一笔业务是对方拿了替票进行报销,并且税可以抵扣。假设发票金额是2300,税100,实际报销付款2000。那我分录可以这么做吗?借:费用类科目 1900 进项税100 贷:银行存款2000。那我这么做的记账金额和发票总金额是不一致的,可以这么操作吗?
老师,想要注销公司,报表其他应收款有金额,应交税费负数,未分配利润有金额。税务局让把这些处理了,这怎么清零呢,老板接手就没发生过业务,一直零申报。接手时报表就这3个科目有金额
我们的人报销费用,实际报销是买办公用品100元,没有发票,然后拿餐费发票抵报销,报销单票面上写餐费,金额200,然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品,金额100,我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元,然后会计入账也是入100元,费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗?如果不合理应该怎么做?
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
现在没有按实际的报
那费用的科目又多了0.4
这样的话,冲回去即可
多计提的费用冲回去即可的