同学你好,是可以的;没有影响 ;
老师,请问财务软件结转本年利润到未分配利润是在月末损益结转后增加凭证做的吗
老师,12月结转本年利润到未分配利润,年度是亏损的,应当是借利润分配-未分配利润贷本年利润蓝字,但是我作的凭证是借本年利润红字贷利润分配-未分配利润红字。本年利润期末无余额。是以前年度的事了,现在也不能改了,作红字凭证不会影响到报表等问题吧
就是2021年的盈利用来分红,是在2022年实现的应付股利。 你觉得是用2021年的未分配利润来做应付股利还是可以放在2022做应付股利,收到通知是2022年1月份了,2021年已经结账结转到2022年了的
老师您好,2021年在结转到2022年的时候,本年利润忘记结转到未分配利润了,用的是用友T+软件,现在在2021年后面增加一张凭证,借:未分配利润 贷:本年利润可以吗,会影响2022年的帐吗
老师,年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了,然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步,做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,我2021年的已结帐怎么办,现在录入,提示制单日期不选择已结帐期间的日期
同学你好,做到2022年,现在做凭证,结转去年的利润 ;
这样也可以是吗?如果审计的话,没有问题吗
同学你好,是可以的;